您好,1嚴(yán)格來說需要,2需要的
做跨進(jìn)電商進(jìn)口,主營業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi)(進(jìn)出都不開發(fā)票)第一個(gè)月收入2萬以內(nèi),第二個(gè)月收入11萬,第三個(gè)月收入1萬5,請問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個(gè)月11萬申報(bào)納稅了已經(jīng),那其實(shí)一個(gè)季度不超過30萬收入,超過10萬的這個(gè)月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務(wù)是不開票的(進(jìn)口電商平臺不需要開發(fā)票,日本也沒有開進(jìn)項(xiàng)票給我們)
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
請問租賃公司收了第三方公司的錢,兩種情況,一種,平進(jìn)平出打給個(gè)人,只是代收代付,需不需要進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票?第二種,不是平進(jìn)平出,會扣一部分作為手續(xù)費(fèi),需不需要給第三方開具銷項(xiàng)票,公司再要求個(gè)人給我們提供進(jìn)項(xiàng)票?謝謝
老師好,我們公司給畫家個(gè)人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,我們進(jìn)項(xiàng)是畫,需要畫家個(gè)人代開畫的發(fā)票給我們作為庫存成本進(jìn)行企業(yè)所得稅抵扣,如果對方提供不了發(fā)票,那我們調(diào)增不能抵扣企業(yè)所得稅,我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票也是畫。第二種:我們準(zhǔn)備筆墨紙硯讓畫家畫我們幫他賣,我們的進(jìn)項(xiàng)成本就是給畫家的服務(wù)費(fèi)和筆墨紙硯,畫家需要給我們提供服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們開出去的銷項(xiàng)票也是畫。對嗎
老師好,我們公司給畫家個(gè)人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,進(jìn)項(xiàng)是畫,2.我們提供筆墨紙硯給畫家做畫后代賣,進(jìn)項(xiàng)是服務(wù)費(fèi)。這兩種畫家個(gè)人都給我們提供不了發(fā)票只能開收據(jù),我們不做企業(yè)所得稅稅前抵扣,調(diào)增,那這種情況把費(fèi)用轉(zhuǎn)給他,需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
第一種代收代付做往來流水也要發(fā)票嗎?
您好,除非您是平臺公司(稅務(wù)認(rèn)可),否則視同銷售
什么叫平臺公司呢,我們公司就是類似網(wǎng)約車那種,滴滴打車會把司機(jī)的跑車資金流水打給我們,我們再平出打給司機(jī),也沒辦法要求那么多司機(jī)開票給我們,而且我感覺這也不是我們的收入和支出,就是代收代付啊
您好,不是,通過滴滴訂單,是滴滴開發(fā)票,