您好,預(yù)交增值稅是在建筑服務(wù)當(dāng)?shù)乩U納的,相當(dāng)于在當(dāng)?shù)亟涣艘徊糠?,給當(dāng)?shù)刈鲐暙I(xiàn)
老師,我司是建筑施工單位一般納稅人,1、現(xiàn)要收一項目工程預(yù)付30%工程款,當(dāng)?shù)仨椖?,項目還沒開工,是開不征稅發(fā)票給對方,收到款借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 要按3%預(yù)繳增值稅是嗎?2、到時正常開票給甲方時,不征稅發(fā)票要收回來作廢,這個賬要怎么做分錄呢?
老師為啥建筑服務(wù)收到預(yù)收款是屬于沒有發(fā)生應(yīng)稅行為的,收到預(yù)收款時只能開具不征稅的普票給相對方,但是卻又要預(yù)交增值稅呢
納稅人收取款項但未發(fā)生銷售行為,應(yīng)使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”編碼開具的發(fā)票有()。 A.建筑服務(wù)預(yù)收款 B.銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目預(yù)收款 C.租賃服務(wù)預(yù)收款 D.銷售工期超過12個月的船舶的預(yù)收款 E.不征稅自來水 答案:ABE 老師為何這題要選E?
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營業(yè)務(wù)成本6.2萬,貸應(yīng)付賬款6.2萬。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬。我單位是金蝶軟件,利潤分配自動結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報表嗎
請問:這道題根據(jù)資料三,計算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價,25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價12萬元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時,做賬時用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅)這個科目,為什么
今天財管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實際收益率 老師,這個答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個點(diǎn)的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0