你好,收入不是按咱們收錢,而是按咱們和對方結(jié)算的時間。所以是8月應(yīng)該確認(rèn)10萬元。 8月應(yīng)付6萬應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制計入成本。
建筑服務(wù)類公司的某個項目,8月應(yīng)收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認(rèn)實際到賬的金額是嗎。如果8月應(yīng)付賬款其中是6萬,8月付了32萬,9月付了4萬,那個8月確認(rèn)的成本是8月實際付了費(fèi)用是嗎
剛剛建筑服務(wù)類公司的某個項目,8月應(yīng)收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認(rèn)實際到賬的金額是嗎。如果8月應(yīng)付賬款其中是6萬,8月付了32萬,9月付了4萬,那個8月確認(rèn)的成本是8月實際付了費(fèi)用是嗎
建筑服務(wù)類公司的某個項目,8月應(yīng)收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認(rèn)收入是4萬是嗎。如果8月應(yīng)付賬款其中是6萬,8月付了32萬,9月付了4萬,那個8月確認(rèn)的成本是8月實際付了費(fèi)用是嗎
公司內(nèi)賬的賬務(wù)處理,建筑服務(wù)類公司的某個項目,8月應(yīng)收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認(rèn)收入是4萬是嗎。如果8月應(yīng)付賬款其中是6萬,8月付了2萬,9月付了4萬,那個8月確認(rèn)的成本是8月實際付了費(fèi)用是嗎
公司內(nèi)賬的賬務(wù)處理中,建筑服務(wù)類公司的某個項目,8月應(yīng)收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認(rèn)收入是4萬是嗎。如果8月應(yīng)付賬款其中是6萬,8月付了2萬,9月付了4萬,那個8月確認(rèn)的成本是8月實際付了費(fèi)用是嗎
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
那如果當(dāng)月按應(yīng)收款來確認(rèn)收入,其中有些項目停工了,然后有一些應(yīng)收款收不回來的話,收入不是確認(rèn)多了嗎,這種情況應(yīng)該怎么辦呢
應(yīng)收賬款確認(rèn)收入是符合條件時才確認(rèn)。如果符合條件確認(rèn)了,后來停工是后來的事。
那如果確實停工了的話,收入不是確認(rèn)多了嗎
這種情況應(yīng)該怎么辦
收入是過去的事,與停工沒有關(guān)系。 就好比我們上月上班賺了5000塊,這月企業(yè)破產(chǎn)了,那上月的5000塊還是我們的收入啊。