你好,3000減800)乘以20%加上1000乘以3%。
老師你好,我們是人力資源行業(yè)一般納稅人,請問,如果給對方談的業(yè)務(wù)都是都是繳納服務(wù)費(fèi),而勞務(wù)派遣人員的工資社保公積金等對方繳納,請問,我們開發(fā)票直接開6個點的票就可以了吧,不用開差額票吧?
老師,公司發(fā)給兼職人員的工資,每個月2萬,請問是按勞務(wù)報酬繳納個稅還是按工資薪金繳納個稅,按這兩種不同的方式分別繳納多少,麻煩老師把數(shù)字帶入公式計算一下吧,方便理解,謝謝
老師您好,咨詢一個問題,員工每月都按照正常工資申報個稅,但是收到外地轉(zhuǎn)過來的一筆勞務(wù)報酬2萬元,查詢個人所得稅申報系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)對方按照5000的工資薪金申報的,請問這個到時候個人匯算清繳是按照工資薪金納稅還是按照勞務(wù)報酬征稅?
老師請問建筑業(yè)班組長成立了一個勞務(wù)個體戶,如果1-5月份他沒給我們開票,我們給工人發(fā)了工資報了個稅,后面幾個月他又給我們開票了,這些工人又在他開票的地方報了個稅行不行呢
你好,請問一個人第一個月拿工資6000,在外面講課開了3000的勞務(wù)報酬發(fā)票給對方,請問,她這個月是不是繳納470的稅款?不考慮別的
財務(wù)離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對私轉(zhuǎn)嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個人開普票也需要合同和銀行轉(zhuǎn)賬嗎?他是給的現(xiàn)金。
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
綜合所得包括財產(chǎn)租賃所得嗎
你好,綜合所得不包含的。
那個體的經(jīng)營所得也不屬于綜合所得?
是的是的,這個也不屬于的。
財產(chǎn)租賃所得的稅率是怎么算的
財產(chǎn)租賃所得個稅的計算方法 1.每次收入不足4000元的,應(yīng)納稅額=(收入-800)×20% 2.每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅額=收入×(1-20%)×20%
那稅率呢
你好,上面的稅率看不到嗎?20%啊。
固定的稅率沒有其他的了,就這一個稅率
不好意思 老師
沒有關(guān)系的 你再看一下吧