你好 交增值稅了就要交附加稅的

老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對了,由于退稅率跟征收率不一樣。進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計(jì)入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 請問還需要補(bǔ)充分錄嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口,如果沒有內(nèi)銷,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅20萬,出口退稅額30萬,這樣只能退20萬,剩下的10萬可以留到后期待有進(jìn)項(xiàng)在退?如何做退稅額最大?無內(nèi)銷情況所有進(jìn)項(xiàng)都可以退?如果企業(yè)采購原料委托加工后,再出口也是可以退稅?(對原料、加工費(fèi)等退稅?
老師,生產(chǎn)企業(yè),出口退稅公司,要是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開發(fā)票收入140萬,出口退稅發(fā)票100萬要是我不申請退稅,可以直接抵稅嗎?那我是不是只需要交10萬*13%的稅呢?
請問增值稅留抵退稅,假如企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)100萬元: 1、如不退稅的話,可以10%附加扣除,10萬元 2、如果退給留抵退稅100萬元,10%附加扣除還可以在后續(xù)交稅時陸續(xù)通過報(bào)表填寫再減少10萬元。
商貿(mào)企業(yè)出口退稅假如應(yīng)退10萬,進(jìn)項(xiàng)不夠,實(shí)際退稅3萬,未退的7萬需要交附加稅嗎
自家苗圃自產(chǎn)自銷的,開票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開普票,不能開增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買菜,肉等費(fèi)用計(jì)入什么科目
忘記報(bào)七月八月的印花稅了,九月報(bào)了已經(jīng)繳納了,補(bǔ)報(bào)是選擇七月到九月申報(bào)印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來的零件算錢是直接抵扣還是各開各的
老師,你好,想問下客戶購買產(chǎn)品,但是沒有對公付款,是走的對私,請問這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個季度申報(bào)的時候,季末人數(shù)填寫成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個月的平均數(shù),填錯了怎么辦?。繒粫埍=鹩杏绊懓?/p>
請問電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識主要起什么作用
7-9月收入430萬,是不是這部分收入對應(yīng)拿回來的成本只能是拿普通發(fā)票回來抵扣成本。如果是11月申請為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對應(yīng)的成本才可以拿增值稅專用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺賬,有沒有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會算清繳時候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺現(xiàn)金會計(jì)給有票,無票的 支出, 分開支。但我這邊怎么處理呢


應(yīng)該是不用沒有交增值稅吧,不是當(dāng)月還退稅3萬了嗎?留底3萬
你好 不交增值稅就不交附加稅的??