可以的,可以這么做的。

我公司是一般納稅人,從廠家那里購(gòu)進(jìn)一輛汽車(chē),廠家給開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,我公司為了掛牌,就用自己的稅控盤(pán)給自己開(kāi)了一張機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,這輛車(chē)我公司自用,那這項(xiàng)業(yè)務(wù),是正規(guī)的流程嗎?專用發(fā)票可以抵扣嗎?
我公司是汽車(chē)銷(xiāo)售,12月23日購(gòu)入2輛車(chē),3.4萬(wàn)/輛,因?yàn)槭菄?guó)5車(chē),說(shuō)是21年不可以落戶,就直接購(gòu)買(mǎi)成了公司的固定資產(chǎn),已經(jīng)落戶了,準(zhǔn)備以后慢慢銷(xiāo)售,12月30日正好都銷(xiāo)售了,公司找了二手車(chē)公司給開(kāi)了兩份二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,金額1000元1輛,在當(dāng)月落戶,又轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)老師給幫忙做給會(huì)計(jì)分錄,買(mǎi)進(jìn)來(lái)3.4萬(wàn),轉(zhuǎn)讓才1000,怎么辦?
汽車(chē)銷(xiāo)售公司,把一臺(tái)庫(kù)存車(chē)轉(zhuǎn)為公司自用。廠家給我們開(kāi)具了專票9.98。未進(jìn)項(xiàng)抵扣。車(chē)輛上戶需要自己給自己公司開(kāi)具了機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票。購(gòu)買(mǎi)方銷(xiāo)售方都是自己公司的名稱。售價(jià)11。請(qǐng)問(wèn),廠家開(kāi)具的專票進(jìn)項(xiàng)可否抵扣。自己開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,是不是進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)可以對(duì)抵。會(huì)計(jì)分錄怎么做。
老師,請(qǐng)問(wèn)汽車(chē)銷(xiāo)售公司買(mǎi)車(chē)進(jìn)來(lái),對(duì)方開(kāi)給增值稅專票。公司取車(chē)進(jìn)來(lái)后要落戶,就以自己公司名義給自己開(kāi)出機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票為了能夠落戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)操作可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是汽車(chē)銷(xiāo)售公司,購(gòu)入車(chē)開(kāi)進(jìn)來(lái)的是專票,我們自己要落戶成公司的就開(kāi)成了自己公司的名字,也就是進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都是自己,購(gòu)入時(shí)專票金額10萬(wàn),自己開(kāi)給自己就是12萬(wàn),那這怎么做賬?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人開(kāi)出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開(kāi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷(xiāo)售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?

