你好借,原材料,,212貸銀行存款。 借銀行存款315貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。

長江公司為增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)購入材料一批,取得的專用發(fā)票注明貨款是20000元,增值稅3400元,款項以 銀行存款支付,材料已經(jīng)驗收入庫(該企業(yè)按實際成本計價核算)。 (2)銷售產品一批,所開具的普通發(fā)票中注明貨款(含稅)20600元,增值稅征收率3%,款項已存入銀行。 (3)月末以銀行存款上繳增值稅600元。要求:編制該公司的相關會計分錄。
(二)長江公司為增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)購入材料一批,取得的專用發(fā)票注明貨款是20000元,增值稅2600元,款項以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗收入庫(該企業(yè)按實際成本計價核算)。(2)銷售產品一批,所開具的普通發(fā)票中注明貨款(含稅)20600元,增值稅征收率3%,款項已存入銀行。(3)月末以銀行存款上繳本月增值稅。要求:編制該公司的相關會計分錄。
6、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%,原材料按實際成本核算。該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟交易如下:(1)購入原材料一批,取得的專用發(fā)票中注明價款30000元,增值稅3900元,款項以銀行存款支付,材料驗收入庫。(2)銷售產品一批,所開出的普通發(fā)票上注明的貨款(含稅)為51500元,款項已存入銀行。(3)用銀行存款交納增值稅1500元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出有關會計分錄。
丁企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,使用的增值稅征收率為3%,原材料按實際成本核算,該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟交易如下:購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅額為1300元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。銷售產品一批,開具的增值稅普通發(fā)票上注明的貨款為30900元,款項已存入銀行。下列有關丁公司的賬務處理正確的有()。
丁企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,使用的增值稅征收率為3%,原材料按實際成本核算,該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟交易如下:購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅額為1300元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。銷售產品一批,開具的增值稅普通發(fā)票上注明的貨款為30900元,款項已存入銀行。下列有關丁公司的賬務處理正確的有()。
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個月開錯了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯,也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個月申報上個月的時候,是打算將錯就錯按0%去申報,現(xiàn)在的問題是我要申報的時候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報明細表》是為0,但是主表里面確有那張開錯的金額,這個要怎么整
請問老師,我要減少注冊資金,沒有實繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險。工資為0。但是前面1~4個月,我沒有給他申報個稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費電子文書,個稅系統(tǒng)和社會養(yǎng)老保險有比對。我現(xiàn)在應該怎么更改個稅申報表?
多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
老師,您好,請教一件事。老板有個朋友要貸款,要跟公司簽個裝修合同,賬號信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時候貸款下來轉給老板,老板再轉給她朋友,這樣對老板有風險嗎
我們課堂有計劃成本和實際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對方的銀行承兌匯票,中間沒有差價,這個可以嗎?有哪些風險呢?
為融付的擔保費是計入財務費用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個辭退福利是真實的