您好同學。一開始你是借財務(wù)費用手續(xù)費,然后后期來了發(fā)票之后,你還要做憑證,對不對,那就可以借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,貸財務(wù)費用手續(xù)費。發(fā)票附到現(xiàn)在這個憑證上就可以,然后再復(fù)印一份放到原來的憑證上。
老師 我們銀行開承兌匯票要給銀行手續(xù)費,當時直接全額做的財務(wù)費用,后面銀行給我們開了一張專票,也是開的那個我們支付手續(xù)費的那個數(shù)字,那這張票怎么做賬呢?@鄒老師
請問老師,我們公司銷售廠品,支付寶收款,到賬后支付寶扣我們手續(xù)費,手續(xù)費發(fā)票要下個月才來,當月的手續(xù)費要入銷售嗎?具體的分錄是怎么樣的?還有下個月手續(xù)費增值稅專用發(fā)票來了,怎么做分錄?
老師 支付寶收款,有手續(xù)費 我直接下到手續(xù)費了 后期銀行匯總開手續(xù)費發(fā)票 這個要怎么處理呢 發(fā)票直接附憑證后面嗎?
您好!收到銀行開來的銀行手續(xù)費發(fā)票怎么入賬呢?平時扣除手續(xù)費時已做如下分錄: 借:財務(wù)費用 貸銀行存款 請問現(xiàn)在收到的銀行開具普通發(fā)票還要再做一次分錄還是直接吧發(fā)票附在憑證后面即可?
老師,4月份收到23年度銀行手續(xù)費專票,金額比公司的手續(xù)費金額多202,進項我按照多少算?發(fā)票我直接附在23年12月的憑證后面就可以嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師 都開普票 沒進項稅額
因為每天都有收款 我記很多比手續(xù)費 次月銀行會開過來手續(xù)費發(fā)票 我附在哪里呢?還是年底直接附到最后一張憑證上?
你好,如果是這樣的話,每天都有支付的手續(xù)費的話,您可以暫時先寄其他應(yīng)付款,貸銀行存款,等到拿到發(fā)票以后直接借財務(wù)費用手續(xù)費待其它應(yīng)付款,我是感覺這樣比較清楚明了。 或者說他發(fā)生了以后,您直接借財務(wù)費用手續(xù)費貸銀行存款,后期的話拿到發(fā)票以后,恩,直接放到某一個憑證上就可以,只要這一年的能對起來就。
好的 謝謝老師
祝您生活愉快開心