同學(xué)你好 計入招待費
老師,一般納稅人收到進項發(fā)票,中秋節(jié)買的白酒作為禮品送給客戶的,這個能抵增值稅嗎?記什么費用,分錄怎么寫?
老師,您好 1請問我現(xiàn)在拿著銀行回單,是老板購買業(yè)務(wù)招待禮品,是公戶轉(zhuǎn)對方公戶的,我現(xiàn)在只有銀行回單,我要怎么做這筆分錄? 2我現(xiàn)在有張發(fā)票a已經(jīng)做賬了,對方又要求從新開發(fā)票b,我已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票,我要怎么處理人家拿回來的發(fā)票a,保管起來,還有作廢要怎么處理呢,麻煩老師了
老師好!公司在2021年1月29日購買了酒,用與招待開展2022年工程項目順利,(相當(dāng)于送禮)經(jīng)手人只開有銷售方開具我們的普通發(fā)票。請問一下這種情況的酒款,金額有29900元,用途寫什么最好?這種情況能稅前扣除嗎? 到底科目是進入管理費用嗎?它的明細設(shè)置什么?
老師,中秋節(jié),老板買的白酒,開具的普通發(fā)票6萬,有招待客戶喝的,有送禮的,請問,我看見發(fā)票,怎么寫分錄
我們公司從外面A公司采購了一臺照度計贈送給B客戶,A公司給我們開具發(fā)票,不含稅金額5000元,稅額650元,我們贈送給B客戶,我們沒有開具發(fā)票給B客戶,請問這個分錄該怎么做呢?請老師寫出分錄后面帶有數(shù)字的那種,謝謝啦
老師,請問如果失業(yè)了,并合法申領(lǐng)了失業(yè)保險,在此期間朋友要他幫忙做下法律代表人的授權(quán)委托人,也沒有給他一分錢,他就只幫忙以這個公司的名義和其他公司簽了個中標(biāo)合同,但這個公司和他自己本人沒有簽任何合同,也沒有給他任何錢,因為那個朋友在另一個省,太遠了不好過去,他純粹就是幫個忙,這個對他領(lǐng)取失業(yè)保險有沒有影響?
老師,請問如果已經(jīng)失業(yè)了,并合法申請了失業(yè)保險,但是在此期間一個朋友的公司要她每個月給她公司報下稅,一個月給她打幾百千把錢左右,就是口頭上說的,并且沒有簽任何合同,這個還能領(lǐng)失業(yè)保險嗎?
平臺收入提現(xiàn)進了公賬,要計營業(yè)額嗎,報稅咋報
下列各項中,不會提高公司流動比率的有( AB )A公司用銀行存款購置新新生產(chǎn)線 B公司從商業(yè)銀行取得長期借款 C公司收到客戶上期所欠貨款 D公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購款 對B答案不能夠理解,B是不是錯的勒, 流動比率(假設(shè)1/2)=流動資產(chǎn)/流動負債,貸款分錄借銀行存款1貸長期借款1 則流動比率為(1+1)/(2+1)=2/3 大于1/2,明顯就提高了呀
老師你好,我怎么根據(jù)財務(wù)報表倒推出科目余額表,可以詳細說下嗎?急
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
計算每股收益這個題解題思路是什么?幫忙把解題思路說下,
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費,也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
6萬元普票,全部計入招待費嗎?
招待費和福利費都可以寫