你好同學(xué) 想問(wèn)一下你第二張表左側(cè)按照篩選的方式只篩選運(yùn)費(fèi)選中數(shù)據(jù)列顯示的計(jì)數(shù)合計(jì)是10046.36嗎
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下怎么做預(yù)算。 比如現(xiàn)在是一月份我有一個(gè)全年各部門分月的預(yù)算表,假設(shè)各月預(yù)算數(shù)不變,一月底的時(shí)候我們會(huì)看各部門費(fèi)用有沒(méi)有超支,比例是實(shí)際發(fā)生費(fèi)用除以全年預(yù)算數(shù),比較對(duì)象是1/12,下個(gè)月再看全年預(yù)算就是一月實(shí)際發(fā)生費(fèi)用加后面十一個(gè)月的預(yù)算。 但這樣全年預(yù)算就隨著我YTD的數(shù)改變一直在變化,二月底我再做預(yù)算時(shí),實(shí)際發(fā)生數(shù)變成了一月和二月的合計(jì)數(shù),現(xiàn)在我的全年預(yù)算數(shù)是前兩個(gè)月的實(shí)際加上后十個(gè)月的預(yù)算數(shù)。我一直是這樣做的,但老板今天指出來(lái)為什么有個(gè)部門這個(gè)月花了很多錢可是這個(gè)月的全年預(yù)算比上個(gè)月的還要高。所以我應(yīng)該卡死全年預(yù)算的金額,然后按照實(shí)際數(shù)倒擠各月的預(yù)算數(shù)嗎?整不明白了……
請(qǐng)問(wèn)老師,稅法一里面有說(shuō)到,客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)是按照差額計(jì)稅的,也就是全部?jī)r(jià)款+價(jià)外費(fèi)用-支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)來(lái)計(jì)稅。但是卻可以全額開(kāi)專票給乘車人,這點(diǎn)我理解不透。因?yàn)橐坏┌慈~開(kāi)專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來(lái)交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開(kāi)出去的發(fā)票金額來(lái)算稅的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我用公式算出的運(yùn)費(fèi)合計(jì)數(shù)9895.06怎么是錯(cuò)的?根據(jù)倒推法因?yàn)檫@個(gè)39579.16是對(duì)的,所以運(yùn)費(fèi)總數(shù)應(yīng)該是10046.36。那我用公式按照前幾個(gè)月這樣算運(yùn)費(fèi)合計(jì)數(shù)也是對(duì)的啊。為啥這里就是9895.06是錯(cuò)的?有沒(méi)有看的懂的老師解釋一下。
老師,請(qǐng)幫我分析這個(gè)思路對(duì)不對(duì):因?yàn)橹白鲑~一直不對(duì),沒(méi)有做到賬務(wù)與庫(kù)存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過(guò)來(lái),也就是說(shuō)我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫(kù)存跟倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存保持一致,用倒推的方式計(jì)算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉(cāng)庫(kù)實(shí)際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步,我想知道下一步我應(yīng)該怎么做,因?yàn)槲移髽I(yè)都是當(dāng)月貨款下月開(kāi)票的,所以11月份的時(shí)候我會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票
老師,你好,下圖1、2是我們公司2021年合并抵消分錄和合并底稿,圖三是2022年的合并抵消分錄,因?yàn)橹荒苌蟼?張圖片,合并底稿上傳不了。我們公司的子公司是2021年成立的。麻煩幫忙看一下按合并抵消分錄過(guò)到合并底稿,數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),合并數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題(其他數(shù)據(jù)都是按抵消分錄填的,只有未分配利潤(rùn)那一列的數(shù)據(jù)是用抵消分錄利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)推算的,也就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)=倒數(shù)第二行的未分配利潤(rùn)),這個(gè)是別人給的模板,我不知道為什么不是直接用合并抵消分錄的數(shù)據(jù)。
請(qǐng)問(wèn)老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來(lái),重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒(méi)有再付租金,6月開(kāi)始我司租給了B租客,請(qǐng)問(wèn)4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開(kāi)票進(jìn)來(lái)只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒(méi)有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬(wàn),現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬(wàn)呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是他這個(gè)銷貨退回,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬(wàn),為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來(lái)說(shuō),他產(chǎn)生了10萬(wàn)的利潤(rùn),是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)的期初≠利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn),5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
不是啊,是9895.06,然后我用公式也是9895.06。按這里實(shí)際數(shù)應(yīng)該得10046.36才對(duì)。因?yàn)榈诙埍砻刻旌嫌?jì)數(shù)下來(lái)他就是第一張表39579.16啊
這個(gè)39579.16就是第二張表,每一天那黃色那列,我篩選合計(jì)出來(lái)的數(shù),是沒(méi)錯(cuò)的。
那個(gè)每天合計(jì)起來(lái)的費(fèi)用等于39579.16沒(méi)錯(cuò)啊,倒推上去運(yùn)費(fèi)就是7916.36,7916.36+2130=10046.36所以運(yùn)費(fèi)必須是10046.36,但是那個(gè)9895.06都是用兩種方式算出來(lái)也沒(méi)錯(cuò)。很納悶,都想直接發(fā)給老師算了
我還特意看了每天合計(jì)數(shù)。都沒(méi)有錯(cuò)的
運(yùn)費(fèi)合計(jì)數(shù)=運(yùn)費(fèi)+貨拉拉
為什么我直接倒推,是因?yàn)槠渌骷?xì)保證是對(duì)的。就是這個(gè)運(yùn)費(fèi)合計(jì)數(shù)讓人疑惑怎么五月就不對(duì)了,前面四個(gè)月算的都沒(méi)問(wèn)題
很理解你的心情,老師也很希望能通過(guò)表給你答復(fù),但是現(xiàn)實(shí)實(shí)現(xiàn)不了,老師再問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題: 1、你說(shuō)的倒推是指39579.16-訂箱費(fèi)-其他-伙食-貨拉拉-打包用品=7916.36? 2、從你設(shè)置的sumif公式是沒(méi)有問(wèn)題,每天合計(jì)標(biāo)黃的位置是否都準(zhǔn)確,我懷疑是這里邊有問(wèn)題,比如某天的合計(jì)合計(jì)的不是當(dāng)天的,而是公式變動(dòng)了,但是你并不知道 3、如果我提到的都沒(méi)問(wèn)題,那你可以試試數(shù)據(jù)透視表更直觀一些二
老師,不用了,有個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有列到明細(xì)空白的,所以沒(méi)算進(jìn)去
恭喜你找到問(wèn)題并解決了問(wèn)題