你好 這個(gè)在實(shí)際操作中,會(huì)用到稅金及附加的科目余額表,這個(gè)是這樣查詢的
還有個(gè)問(wèn)題有關(guān)城建稅附加提取的,不知道你們實(shí)務(wù)中怎么操作,一般而言當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅不是在當(dāng)月繳納,比如上月未交增值稅4萬(wàn),本月繳納的,本月銷項(xiàng)稅額12萬(wàn),進(jìn)賬稅額9萬(wàn),本月應(yīng)繳納的增值稅是3萬(wàn),計(jì)提城建和教育費(fèi)附加時(shí)是按本月實(shí)際繳納的4萬(wàn)計(jì)提還是按當(dāng)月應(yīng)繳納的3萬(wàn)計(jì)提城建和教育費(fèi)附加
老師,請(qǐng)問(wèn)在實(shí)際工作的時(shí)候,關(guān)于往來(lái)供應(yīng)商的應(yīng)收、應(yīng)付或者預(yù)收、預(yù)付的余額在做賬的時(shí)候可以直接看到嗎?還是從哪里可以查到?另外就是為什么我再科目余額表中看到不到委托加工物資和交易性金融資產(chǎn)科目呢?如果涉及到收回委托加工物資或者賣交易性金融資產(chǎn),我想要看之前做賬時(shí)候的金額,這個(gè)怎么查詢呢?
我新入職一家公司,之前一直都是手上沒有看見進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,系統(tǒng)有就先勾選抵扣,然后賬上也不做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里每月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際申報(bào)表上的不致,這個(gè)怎么處理?。课也榱藦慕⒇?cái)務(wù)軟件就一直這樣操作的,如果要查找差異是個(gè)大工程,我能不能把差異一次處理了
在實(shí)際工作中時(shí),沒有這個(gè)計(jì)提表,請(qǐng)問(wèn)怎么查看各項(xiàng)附加稅的稅額?在實(shí)操的全盤稅系統(tǒng)的明細(xì)賬中查不到
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)操軟件中報(bào)稅繳納增值稅及附加時(shí)前面全選打鉤,點(diǎn)擊下一步為什么提示繳納的只有增值稅,附加稅選了是不能繳納嗎?實(shí)際工作中在電子稅務(wù)局也是這樣的嗎?
更正申報(bào)了以前年度的企業(yè)所得稅,以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也作了相應(yīng)調(diào)整,涉及的會(huì)計(jì)憑證放發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)時(shí)期,財(cái)務(wù)報(bào)表與稅局申報(bào)不一致了呀
我5萬(wàn)元凈工費(fèi),公司讓我開普票,我找別人代開,我應(yīng)收公司多少錢?人家代開我給人家付多少?
請(qǐng)宋生老師回答 我公司正常開發(fā)票,每月開8-9張發(fā)票總 額在二十多萬(wàn),昨天到了一筆錢29.4萬(wàn),我開一張29.4萬(wàn)的發(fā)票,稅務(wù)那邊會(huì)提示嗎?
老師這份內(nèi)容如何開票稅率是多少的,項(xiàng)目名稱要怎么填
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系公式
合同寫的是水暖電砌磚支模承打混凝土包合同,我開票項(xiàng)目名稱寫,建筑服務(wù)水暖安轉(zhuǎn)可以嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件的重合分類和不是重分類什么區(qū)別
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,一個(gè)員工8月19日開始來(lái)公司上班,當(dāng)時(shí)說(shuō)好包括社保一個(gè)月是4000元,那這個(gè)月的工資應(yīng)該怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老師,利潤(rùn)查過(guò)300是全部按25%算,還是300以內(nèi)按5個(gè)點(diǎn),超過(guò)部分按25算
電商,若按提現(xiàn)的報(bào)收入,我就好奇了,怎么知道提現(xiàn)的是哪些確認(rèn)收貨的收入的,這樣沒有貨物明細(xì)啊?有開網(wǎng)店實(shí)操過(guò)后臺(tái)的老師,能解決問(wèn)題的,麻煩說(shuō)下謝謝。