你好,這個(gè)沒有扣除標(biāo)準(zhǔn),是所有計(jì)入收入的都要增加到利潤(rùn)里面的。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn),收入的5%0不包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
營(yíng)業(yè)外收入稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)
營(yíng)業(yè)外支出所得稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)
廣告費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是不 是營(yíng)業(yè)收入的15%?
廣告費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是不 是營(yíng)業(yè)收入的15%?
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無(wú)差額,我想請(qǐng)問(wèn)下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬(wàn),B股東沒有投資,還從公司借支了16萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入554萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本557萬(wàn),應(yīng)收賬款205萬(wàn),應(yīng)付賬款190萬(wàn),賬上余額-20萬(wàn),A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬(wàn)。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬(wàn),那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過(guò)給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤(rùn)是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來(lái)的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號(hào)和代碼分別是哪個(gè)?
老師,公積金個(gè)人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬(wàn)的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬(wàn)的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
您好,我想問(wèn)一下新企業(yè)被列入負(fù)面清單開不了數(shù)電票,要怎么辦
企業(yè)所得稅稅前扣除
你好,我明白你的意思,他沒有扣除標(biāo)準(zhǔn)的是所有的營(yíng)業(yè)外收入都要計(jì)入利潤(rùn),因?yàn)樗窃黾永麧?rùn)的,所以沒有扣除不扣除的內(nèi)容。
我問(wèn)錯(cuò)了,是營(yíng)業(yè)外支出
你好,這個(gè)只要沒發(fā)票的都不可以稅前扣除的。嗯,而且有發(fā)票的,還有具體問(wèn)題具體分析。有了稅務(wù)局那種罰款滯納金啊,即便是有單據(jù)也不可以全額扣除的,要全部調(diào)整。
那營(yíng)業(yè)外支出的捐款稅前扣除是什么
你好,公益性捐贈(zèng)支出的話,按照不超過(guò)利潤(rùn)總額的12%可以稅前扣除,如果不是的話,那就全部要調(diào)整。