是不是賬串戶了,沒沖銷到同一客戶名下
老師,麻煩幫我解答一下這個題吧 一、應收賬款 以下說明描述了思科系統(tǒng)公司的應收賬款報告。 壞賬準備截至2007年7月28日和2006年7月29日,扣除壞賬準備后,我們的應收賬款余額分別為39.89億美元和33.03億美元。截至2007年7月28日,壞賬準備為1.66億美元,占應收賬款總余額的4.0%;截至2006年7月29日,壞賬準備為1.75億美元,占應收賬款總余額的5.0%。備抵額是基于我們對客戶賬戶可收回性的評估。我們通過考慮歷史經(jīng)驗、信用質(zhì)量、應收帳款余額的年限以及可能影響客戶支付能力的當前經(jīng)濟狀況等因素,定期審查備抵額。 2007年和2006年的壞賬準備分別為600萬美元和2400萬美元。 要求: 1.????????????????? 計算思科在截至2007年7月28日的年度中作為壞賬沖銷的應收賬款金額。 2.???? 思科報告稱,在截至2007年7月28日的財年中,其銷售額為3499.22億美元。假設壞賬費用從銷售和管理費用中扣除。截至2007年7月28日,思科從客戶那里收取了多少現(xiàn)金? ?????
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年12月1日,甲公司“應收賬款”賬戶借方余額為500萬元,“壞賬準備”賬戶貸方余額為25萬元,公司通過對應收款項的信用風險特征進行分析,確定計提壞賬準備的比例為期末應收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關業(yè)務:(1)12月5日,向乙公司賒銷商品—批,按商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應收賬款40萬元不能收回,確認為壞賬。(3)12月11日,收到乙公司的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2018年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應收賬款10萬元,存入銀行。(5)12月30日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元。甲公司為了及早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。截至12月31日,丙公司尚未付款。(二)要求:根據(jù)上述資料,回答下列(1)~(3)小題。(1)12月5日和
老師,這個你截圖您幫我看下什么意思,同個客戶應收賬款21年期末借方余額是150萬,22年1月收到了125.4萬,為何截圖上余額是 -125.4萬呢
咨詢一下 我有一個客戶現(xiàn)在稅務局要求我們現(xiàn)在自查是否應該享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策 2020年資產(chǎn)負債表中其他應付款期末余額在借方 導致全年資產(chǎn)總額低于5000萬 被認定為小微企業(yè) 其實在賬務中都是合理的資金往來 絕大多數(shù)都是轉(zhuǎn)給股東了 付大于收 導致出現(xiàn)其他應付款負數(shù) 您看這個有什么好方法給改過來嗎 而且資產(chǎn)還別超5000萬 還不能改到其他應收款里邊 一旦改到其他應收就超出5000萬了 而且金額特別大 您看有什么好辦法 能處理這個問題嗎
你好!老師!個體戶S司要求查賬征收!我們?nèi)绻麖牡诙径乳_始起賬!對于起賬不知道我的思路是不是對的!您幫我看看!例如:首先看一下3月份銀行存款余額100元?把銀行存款的余額放在資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù)上,并且把他放在資產(chǎn)負債表的貨幣資金處100元,其次查看一下截止3月底有哪些應收賬款,把數(shù)據(jù)放在資產(chǎn)負債表年初數(shù)“應收賬款”處2萬元,這樣的話資產(chǎn)負債表是不平的,所以我自己在資產(chǎn)負債表“其他應付款”處加上了2萬元,這樣起初數(shù)就平了!我這樣起賬可以嗎?謝謝!
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?問題二,麻煩詳細的會計分錄指導一下,謝謝老師
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?以什么為準作為原始憑證?問題二,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。這樣做是不是沒法體現(xiàn)電動車給中獎人員,麻煩老師再針對第一、二個問題一一答復,謝謝老師一詳細答復一下。謝謝
資產(chǎn)負債表期初33萬,期末數(shù)需要調(diào)到大于33萬才不用交稅對吧?
工資表只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
跨境應稅行為免征增值稅報告,服務發(fā)生地這個填境外單位公司所在地嗎
銀行發(fā)工資給員工,能一筆在回單里體現(xiàn)嗎?
如果企業(yè)滴滴取得普通發(fā)票,是不是也可以在進項稅額申報表填報進項抵扣呢
老師您好,這到題中,沖減的是營業(yè)外支出180萬元,應該是減少了180萬元,減少后的金額是120萬元,呀,怎么答案是120呢,問的是減少數(shù),不是余額數(shù),麻煩老師講解下,不理解,謝謝
老師,合同上金額和發(fā)票金額不符,合同金額手寫改正然后我方蓋章可以嗎?
匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給了c 我們是b公司 如何做賬
如果串戶了怎么調(diào)整呢?
同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的
問題在于我也找不到是不是串戶了,找了一圈也沒有,請教下該如何找呢
這個導出EXCEL一筆一筆核對的
我好像發(fā)現(xiàn)問題了,應收明細掛在浙江數(shù)智公司了,請問我這怎么調(diào)整做分錄啊,當時做錯的那筆我都不知道在哪也看不到啊
可是我查了下,浙江數(shù)智下面沒有掛金額呀
核對所有往來,有串戶就有另一家余額多了的
都核對了,沒有多余的余額,而且這個150萬是去年的余額結(jié)轉(zhuǎn)到今年的,去年的帳我也看了,掛的明細是對的,為何今年轉(zhuǎn)過來就掛在浙江數(shù)智了我也找不到原由
那強行調(diào)平了 借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目
125萬多呢,這樣放到未分配利潤里面,會影響什么嗎
同學您好,找到錯誤分錄一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的
可是我不是找不到錯誤分錄嘛
所有這個客戶的分錄找一下,就會發(fā)現(xiàn)的