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增值稅申報(bào)表里,填不進(jìn)本期己開具13%銷售貨物的數(shù)據(jù)是什么原因?本期己抄稅。是第一次開具此項(xiàng)目。

2022-09-16 15:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-16 15:09

關(guān)鍵是, 你是一般納稅人嗎

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快賬用戶4536 追問 2022-09-16 15:11

是呀,前面一直有申報(bào)13%租賃,本月是租賃跟銷售貨物都有開具發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:12

那就系系統(tǒng)的問題了,聯(lián)系12366處理

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關(guān)鍵是, 你是一般納稅人嗎
2022-09-16
進(jìn)項(xiàng)稅額,你這個(gè)對(duì)應(yīng)認(rèn)證發(fā)票沒,認(rèn)證填寫附表2 第2欄就可以,留底稅額主表是自動(dòng)生成,不填寫附表2
2021-04-09
你好,不需要轉(zhuǎn)出 ,你這個(gè)不是不得抵扣,不需要轉(zhuǎn)出,你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,附表2 第2欄填寫4291.21 留底稅額主表會(huì)自動(dòng)生成不需要填寫
2021-04-09
你好這個(gè)意思是附列資料第8欄=主表第一欄,你要是有專票填寫2欄,普通發(fā)票三欄 這個(gè)意思
2021-07-05
這個(gè)是有差額納稅的納稅人填寫,沒有忽略就可以,可以不管這個(gè),本期發(fā)生額和本期扣除額,
2020-12-10
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