您好,這個(gè)是可以的,可以申請(qǐng)
老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請(qǐng)退稅?
免抵退出口企業(yè),上月0稅率開錯(cuò)成13%稅率,本月已沖紅,那我本月申報(bào)增值稅的時(shí)候,能不能13%不體現(xiàn),直接填在免抵退那一欄
生產(chǎn)制造業(yè)小微企業(yè),生產(chǎn)出口貨物,每月申報(bào)免抵退稅,可以申請(qǐng)?jiān)隽苛舻趾痛媪苛舻滞硕悊幔?/p>
純外貿(mào)出口企業(yè),沒有內(nèi)銷,上個(gè)月開的外銷免稅發(fā)票開成了13%這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了 產(chǎn)生了1萬多的稅額 請(qǐng)問這個(gè)月申報(bào)要怎么辦,如果交稅了下個(gè)月還能退嗎
外貿(mào)企業(yè)上月出口發(fā)票稅率開成13%,這個(gè)月紅沖了產(chǎn)生留抵稅,可以申請(qǐng)退稅嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬,貸應(yīng)付賬款6.2萬。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬。我單位是金蝶軟件,利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
請(qǐng)問:這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬元,而選擇了成本價(jià)350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
可以留著出口退稅的嗎
你說紅沖的退稅嗎
不不不 那我申請(qǐng)的話選哪個(gè) 是誤收退回嗎
你說申請(qǐng)的原因還是什么
是的 選哪個(gè)留抵申請(qǐng)
你的選項(xiàng)范圍可以看一下不
誤收多繳
可以選擇這個(gè)誤收退回