同學(xué),你好 小規(guī)模,開具普通發(fā)票還是專票
老師,請問我是小規(guī)模納稅人,從事醫(yī)療器械,這個月要開票250萬,已開的小額的票稅率是免稅,以前是3%,我開票的內(nèi)容賦碼稅率是13%,請問我的增值稅稅率是多少?這個稅率是我自己填上去,還是系統(tǒng)自動跳出來呢?
老師你好,我們是醫(yī)療器械公司小規(guī)模,我們現(xiàn)在開發(fā)票救護(hù)車,但是我們開兩百多萬,去稅務(wù)局以后專門給了那個開的發(fā)票,想問一下這個和我們自己領(lǐng)取開的那個普票有區(qū)別嗎?開的話是那種類型,稅率是多少呢?
老師好,我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說,小規(guī)模納稅人開發(fā)票稅率是3,但是開票系統(tǒng)里不能開3,只能是免稅呢?答過的老師請不要接這個問題了, 謝謝
老師,請問下賬務(wù)上做了無票收入。對應(yīng)的增值稅要申報嗎?我這邊是小規(guī)模納稅人,是要填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額嗎?一月份這些票會全部開出,那到時系統(tǒng)會自動跳出小微企業(yè)免稅銷售額,我要自己調(diào)整為負(fù)數(shù)嗎
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
老師,我開的是普票
同學(xué),你好 小規(guī)模普通發(fā)票免稅
老師不是超過一個季度45萬的嗎?我開的是250萬的票呀,超過45萬增值稅是全額增收的,是不是?
同學(xué),你好 不是,現(xiàn)在小規(guī)模普通發(fā)票免稅
是低于500萬的增值稅都是免稅的嗎
同學(xué),你好 是的,開具普通發(fā)票