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關于財產(chǎn)保險費沖紅的,2021年不了解這個業(yè)務當時不明白怎么做的,沒收到紅字發(fā)票就用防偽稅控系統(tǒng)申請紅字申請單,做成進項稅額轉(zhuǎn)出了,其實去年對方開出紅字發(fā)票了,但是沒寄過來,沒弄明白當時的意思,做錯了現(xiàn)在對方把2021.6月份開的發(fā)票補寄過來了,更正賬務,這個更正發(fā)現(xiàn)少了進項稅額,應該怎么更正。其實完全沒有必要做第二張圖片分錄。

關于財產(chǎn)保險費沖紅的,2021年不了解這個業(yè)務當時不明白怎么做的,沒收到紅字發(fā)票就用防偽稅控系統(tǒng)申請紅字申請單,做成進項稅額轉(zhuǎn)出了,其實去年對方開出紅字發(fā)票了,但是沒寄過來,沒弄明白當時的意思,做錯了現(xiàn)在對方把2021.6月份開的發(fā)票補寄過來了,更正賬務,這個更正發(fā)現(xiàn)少了進項稅額,應該怎么更正。其實完全沒有必要做第二張圖片分錄。
關于財產(chǎn)保險費沖紅的,2021年不了解這個業(yè)務當時不明白怎么做的,沒收到紅字發(fā)票就用防偽稅控系統(tǒng)申請紅字申請單,做成進項稅額轉(zhuǎn)出了,其實去年對方開出紅字發(fā)票了,但是沒寄過來,沒弄明白當時的意思,做錯了現(xiàn)在對方把2021.6月份開的發(fā)票補寄過來了,更正賬務,這個更正發(fā)現(xiàn)少了進項稅額,應該怎么更正。其實完全沒有必要做第二張圖片分錄。
關于財產(chǎn)保險費沖紅的,2021年不了解這個業(yè)務當時不明白怎么做的,沒收到紅字發(fā)票就用防偽稅控系統(tǒng)申請紅字申請單,做成進項稅額轉(zhuǎn)出了,其實去年對方開出紅字發(fā)票了,但是沒寄過來,沒弄明白當時的意思,做錯了現(xiàn)在對方把2021.6月份開的發(fā)票補寄過來了,更正賬務,這個更正發(fā)現(xiàn)少了進項稅額,應該怎么更正。其實完全沒有必要做第二張圖片分錄。
2022-09-16 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-16 12:34

紅沖發(fā)票不含稅金額做以前年度損益調(diào)整,用該把進項轉(zhuǎn)出金額轉(zhuǎn)到進項來沖減現(xiàn)在這張應交稅費的進項稅

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 12:47

能寫一下分錄嗎?

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 12:48

麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2022-09-16 13:43

1.第一步紅沖2021年6月99號憑證 2.第二步借:以前年度損益調(diào)整-27200.01 應交稅費-進項稅-1631.99 貸:其他應付款-28832 3.第三步2022.8月66#憑證刪除

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齊紅老師 解答 2022-09-16 13:43

希望能幫助到您,如滿意還請給予五星好評,謝謝您

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 14:30

發(fā)的那些就是和你說的一樣

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 14:31

就是這么做的

就是這么做的
就是這么做的
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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 14:32

你看看,但是少了進項稅額

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:41

不是啊,您現(xiàn)在進項稅額借方是負數(shù),要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里啊 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅-1631.99 貸:應交稅費-進項稅-1631.99

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 14:59

這樣稅對了

這樣稅對了
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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 15:01

轉(zhuǎn)出那步摘要這么寫對嗎?為什么我和這個月賬務一塊結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅做出來就少了1631.99元稅,但是這么做一步就對了

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:09

摘要還是寫紅沖哪年哪月第幾號憑證吧

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 16:30

不明白為什么和這個月賬務一塊結(jié)轉(zhuǎn)少1631.99元這個稅額,單獨再做一筆后轉(zhuǎn)金額就平了

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齊紅老師 解答 2022-09-16 16:59

轉(zhuǎn)出要一借一貸才行哦

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紅沖發(fā)票不含稅金額做以前年度損益調(diào)整,用該把進項轉(zhuǎn)出金額轉(zhuǎn)到進項來沖減現(xiàn)在這張應交稅費的進項稅
2022-09-16
您好,您的操作流程是對的。 做賬思路是,把原來做賬的分錄沖出來,再做正確的分錄。
2022-01-14
同學你好 那你紅沖就可以了 然后再按照藍字發(fā)票來做
2022-04-08
您好,若跨年度,那您借應收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應交稅費應交增值稅(紅字)
2023-01-04
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù) 3 。借應收 負數(shù)貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
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