你好,你看下你是不是有增量留底退稅。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費年費,480元一張專用發(fā)票, ? 會計分錄如下: 借,管理費用480 貸,銀行存款480 抵稅時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎? 2. 為什么在申報表中填寫后,增值稅及附加稅費申報表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報表中,本期發(fā)生額是480,本期實際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個是不是也是480? ? 5. 申報表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
你好,我想問一下,公司是小型微利商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,本月要交增值稅2000多,附加稅那個表格里顯示不用交稅,這是為什么?按照政策不是要減半征收?另外表里顯示留抵退稅本期扣除額是增值稅稅額,這里怎么理解?謝謝你了
老師,你好, 我公司是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按售價不含稅金額200000填入增值稅申報表附表1未開票收入,而賬上是200000入的固定資產(chǎn)清理貸方,從而利潤表中根本不顯示這筆收入 這兩個差異是哪里出了問題?該怎么處理? 希望老師百忙之中解答一下[比心][比心]
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,是因為我之前不小心把那個增值稅寫成營業(yè)稅金,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,所以它這里顯示增值稅附加稅要我填寫1月1~3月1號的增值稅嗎?然后我這里還有一個留底1847.76的,然后這個我不退稅了,那這表該怎么填呢?他那應(yīng)付的話意思是說叫我把那些報表的應(yīng)付應(yīng)收全部放在其他支出其他收入嗎?
老師 個稅經(jīng)營所得申報時,收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會計分錄沒注意,銷項稅額都選到銷項稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項稅額里嗎,要是可以的話會計分錄怎么做
我公司損贈公益事業(yè),也收到扣贈發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個體戶經(jīng)營所得申報,沒有收入,只有成本費用,可以0申報么?
老師,請問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請問下申報印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會計核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報的時候先報財務(wù)報表還是報企業(yè)所得稅報表?謝謝
在哪兒看?
這個月要交增值稅了。不可能有留抵吧
你看下你的附加稅計稅依據(jù)。
分別是增值稅限額金額,增值稅免抵稅額,留抵退稅本期扣除額
你的意思是,以前月份增值稅有留抵,附加稅也會相應(yīng)的減半留抵?是這個意思嗎?
當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額是怎么算的?謝謝你了
是的是的,是這么做的,是這么理解的。