你好,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,按正常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào) 之后月份申報(bào)紅沖月份的時(shí)候,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)?
老師好,5月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,在7月發(fā)票紅沖了,申報(bào)表也已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上怎么做呢
老師,我上個(gè)月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證抵扣,次月紅沖,申報(bào)電子稅務(wù)局上要怎么申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我本期有張發(fā)票選擇了不抵扣,電子稅務(wù)局上進(jìn)項(xiàng)稅表上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額顯示這張發(fā)票本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,這個(gè)地方要轉(zhuǎn)出嗎
老師,我上個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票,銷售方這個(gè)月沖紅了,我申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我再抵扣認(rèn)證平臺(tái)需要操作什么嗎?
老師,4月份收到的進(jìn)項(xiàng)專票,4月份申報(bào)期已經(jīng)認(rèn)證抵扣,目前對(duì)方說(shuō)要紅沖這張發(fā)票,那不影響4月份增值稅申報(bào)表了嗎?
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
這個(gè)負(fù)數(shù)稅額我是填在附表二上嗎?負(fù)數(shù)是要自己手填,還是系統(tǒng)自動(dòng)顯示?
你好,負(fù)數(shù)稅額需要在附表二體現(xiàn),通常是系統(tǒng)自動(dòng)顯示的?