你好同學(xué),請(qǐng)問(wèn)需要咨詢什么問(wèn)題

某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月 發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售一批A貨物給某商場(chǎng),取得不含稅 銷售收入100萬(wàn)元,同時(shí)取得貨物包裝物押金10 萬(wàn)元(單獨(dú)計(jì)賬 (2)折扣銷售甲產(chǎn)品給A商場(chǎng),在同一張?jiān)?值稅專用發(fā)票上注明銷售額80萬(wàn)元、折扣額8萬(wàn) 元;另外,銷售給A商場(chǎng)乙產(chǎn)品240件,采取“買 一送一”方式,乙產(chǎn)品不含稅售價(jià)每件3600元, 所贈(zèng)送產(chǎn)品的不含稅售價(jià)每件240元; (3)采取以舊換新方式銷售丙產(chǎn)品100件, 每件不含稅市場(chǎng)單價(jià)為6600元,另支付給顧客每 件舊產(chǎn)品收購(gòu)款600元(不含稅 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請(qǐng)按下列順序 計(jì)算該企業(yè)2月份應(yīng)繳納的增值稅額 (1)銷售A貨物的銷項(xiàng)稅 (2)銷售甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅。(3)銷售丙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅。
一般納稅人,2019年8月份銷售情況:1.銷售廚具100件,不含稅價(jià)400元/件,專用發(fā)票上金額40000元,稅率13%,稅額5200元。另收包裝費(fèi),專用發(fā)票列明金額500元,稅率13%,稅額65元,款項(xiàng)存人銀行。2.銷售廚具10件,含稅售價(jià)452元/件,普通發(fā)票上金額4000元,稅率13%,稅額520元。另收取運(yùn)費(fèi),專用發(fā)票金額200元,稅率9%,稅額18元,分別核算,分別開票。3.以物易物,用產(chǎn)品換設(shè)備,雙方分別開專用發(fā)票,金額200000元,稅率13%,稅額26000元4.以舊換新向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品,實(shí)收價(jià)款共50000元,舊貨折價(jià)6500元。5.本月收取包裝物押金1000元,沒(méi)收到期未退還包裝物的押金565元6.批發(fā)廚具1000件,不含稅售價(jià)400元/件,售價(jià)共400000元,量大優(yōu)惠5%,共折扣20000元,折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票上。另給予對(duì)方現(xiàn)金折扣2/107.將廚具200件贈(zèng)送給地震災(zāi)區(qū),每件生產(chǎn)成本300元8.將20套新產(chǎn)品整體廚房作為獎(jiǎng)品,獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)職工試用。沒(méi)有市場(chǎng)售價(jià),賬面成本1000元/套,行業(yè)成本利潤(rùn)率10%計(jì)算應(yīng)申報(bào)8月份的銷售稅額
某公司為一般納稅人,19年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 1、銷售給甲公司A產(chǎn)品200件,每件不含稅銷售額為700元,開具增值稅專用發(fā)票,列明價(jià)款140000元。另外,收取包裝費(fèi)7020元。 2、向小規(guī)模納稅人銷售A產(chǎn)品20件,每件含稅價(jià)格791元,開具普通發(fā)票,金額15820元 3、銷售B產(chǎn)品一批,每件不含稅售價(jià)30元,共計(jì)2000件,由于購(gòu)買方購(gòu)買數(shù)量多,按8.5折優(yōu)惠價(jià)格成交,同時(shí),開出10日內(nèi)付款2%的銷售折扣,購(gòu)買方如期付款。 4、本月采用以舊換新方式促銷,銷售C產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)舊 C產(chǎn)品作價(jià)226元,按照出廠價(jià)扣除舊貨收購(gòu)價(jià),實(shí)際取得銷售收入565000元 5、本月共收取包裝物押金1000元,同時(shí)沒(méi)收本月到期未退 31 還的包裝物押金904元, 6、將自產(chǎn)的新產(chǎn)品E300套作為福利發(fā)放給職工,該新產(chǎn)品沒(méi)有市場(chǎng)售價(jià),已知成本500元/套
1銷售一批機(jī)器,開出增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為10000元,稅額為1300元,另開出一張普通發(fā)票,收取包裝費(fèi)113元2銷售兩批同一規(guī)格、質(zhì)量的貨物,每批各1000件,不含增值稅銷售價(jià)分別為每件200元、180元3直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證價(jià)款40000元4將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品100件作為福利發(fā)給本企業(yè)的職工。該產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng),沒(méi)有同類銷售價(jià)格,每件成本500元,假定成本利潤(rùn)率為10%5購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元,本期支付了50%的貨款6采用以物易物的銷售模式,用產(chǎn)品換設(shè)備,雙方均開出專用發(fā)票,金額為200000元,稅率13%7以舊換新向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品,實(shí)收價(jià)款(含稅)共50000元,舊貨貨折價(jià)(含稅)6500元8銷售產(chǎn)品1000件,不含稅售價(jià)400元/件。由于購(gòu)買量大,給予5%折扣,共折扣20000元,折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票。另給了(2/10,N/30)的現(xiàn)金折扣。要求:按順序分別計(jì)算企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額和可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
A公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)1.銷售一批機(jī)器,開出增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為10000元,稅額為1300元,另開出一張普通發(fā)票,收取包裝費(fèi)113元。2.銷售2批同一規(guī)格、質(zhì)量的貨物,每批各1000件,不含增值稅銷售價(jià)分別為每件200元、180元。3.直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證價(jià)款40000元。4.將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品100件作為福利發(fā)給本企業(yè)的職工,該產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng),沒(méi)有同類銷售價(jià)格,每件成本500元,假定成本利潤(rùn)率為10%。5.購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元,本期支付了50%的貨款。6.采用以物易物的銷售模式,用產(chǎn)品換設(shè)備,雙方均開出專用發(fā)票,金額為200000元,稅率13%。7.以舊換新向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品,實(shí)收價(jià)款(含稅)共50000元,舊貨折價(jià)(含稅)6500元。8.銷售產(chǎn)品1000件,不含稅售價(jià)400元/件。由于購(gòu)買量大,給予5%折扣,共折扣20000元,折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票,另給了(2/10,N/30)的現(xiàn)金折扣。要求:按順序分別計(jì)算企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額和可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?

