同學(xué)你好,這筆費(fèi)用不能進(jìn)行稅前扣除的。
老師 請(qǐng)問 甲公司2019年11月份購(gòu)進(jìn)一批貨物50萬元,當(dāng)月已經(jīng)售出,由于當(dāng)月沒有取得發(fā)票,憑入庫(kù)單、合同、以及銀行付款單據(jù)入賬的。后來由于供貨商注銷,導(dǎo)致進(jìn)貨發(fā)票永遠(yuǎn)沒法取得了,請(qǐng)問這些進(jìn)貨的“白條”能否稅前扣除?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司是別人手里接過來的,新?lián)Q了一批員工,股東也換了,但是因?yàn)橹敖?jīng)營(yíng)期間一起官司,現(xiàn)在臨時(shí)和律師事務(wù)所簽訂了合同,總價(jià)195000,這個(gè)金額對(duì)于公司來說較大,目前支付了預(yù)付款10萬,請(qǐng)問怎么做賬?這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用?
老師,請(qǐng)問公司經(jīng)營(yíng)的棄土業(yè)務(wù),由于政府問題沒取得合同手續(xù),對(duì)公司進(jìn)行了罰款,作了營(yíng)業(yè)外支出,這筆費(fèi)用能進(jìn)行稅前扣除嗎?
老師,我有4個(gè)問題:1,關(guān)于向銀行索要手續(xù)費(fèi)發(fā)票的,想請(qǐng)問,企業(yè)必須從銀行取得開具給我們的增值稅發(fā)票,我們企業(yè)才可以憑手續(xù)費(fèi)發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?2,銀行是可以給我們開具增值稅專票嗎?如果開給我們的是專票,那么企業(yè)不僅可以用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,又可以用來抵扣企業(yè)所得稅的嗎?3,如果銀行不愿意給我們企業(yè)開具增值稅發(fā)票,那我們企業(yè)只是憑借銀行手續(xù)費(fèi)回單,也是可以在稅前扣除的嗎?4,向銀行貸款發(fā)生的利息支出,是可以向銀行索要增值稅普通發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?如果利息支出沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,只憑利息支出的銀行回單,是可以在稅前扣除的嗎?
1、案例分析題(共15分)1.提供安全保護(hù)服務(wù)的企業(yè)可以按項(xiàng)目分別采用一般計(jì)稅方法和簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法嗎?提供建筑服務(wù)可以按項(xiàng)目分別采用一般計(jì)稅方法和簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法嗎?請(qǐng)分別說明理由。(7分)2.財(cái)務(wù)費(fèi)用是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?(8分)案例:某設(shè)備銷售公司由于資金出現(xiàn)問題,從一家包裝加工廠借款5000萬元,借款期限整整一年,年息6%,該設(shè)備銷售公司2021年底歸還本息的時(shí)候依法取得了300萬元利息的增值稅專用發(fā)票,并認(rèn)證抵扣了16.98萬元的增值稅。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出283.02萬元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16.98萬元貸:銀行存款300萬元同時(shí),由于兩家公司借款時(shí)候,找了一家融資擔(dān)保公司進(jìn)行擔(dān)保,支付擔(dān)保公司手續(xù)費(fèi)10.6萬元,也取得了專票進(jìn)行了抵扣。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)10萬元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.6萬元貸:銀行存款10.6萬元
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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