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老師,我們給員工報(bào)銷,看到分錄直接寫成借其它應(yīng)收款,貸應(yīng)該存款,這個(gè)啥意思,不需要通過管理費(fèi)用嗎

2022-09-14 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-14 12:10

同學(xué)你好 是不是之前先來借款的

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快賬用戶9246 追問 2022-09-14 12:10

員工沒有借款,直接給報(bào)銷的

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齊紅老師 解答 2022-09-14 12:15

同學(xué)你好 那應(yīng)該是 借費(fèi)用科目 貸往來科目

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是不是之前先來借款的
2022-09-14
一般用往來款過渡,好用來核算
2022-02-09
你好,直接借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸:銀行存款
2023-11-02
你好 不需要做兩次 直接 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款
2021-08-12
你好 9.11做一筆分錄,借:管理費(fèi)用_差旅費(fèi),貸其他應(yīng)付款_員工 9.22支付時(shí)做分錄,借,其他應(yīng)付款_員工,貸庫存現(xiàn)金 是的 這樣來做賬 。
2020-10-06
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