你好,借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,直接做這個就可以了。
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯了,例如:借:庫存商品 20 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)付賬款 30 現(xiàn)在20年調(diào)整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍字更正一筆正確的分錄,借:庫存商品 20 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對?這樣調(diào)整要不要用到以前年度損益調(diào)整這個科目??還是??
去年一筆差旅費現(xiàn)金支付,會計錯記成銀行支付,請問今年怎么做調(diào)整分錄,可以給我寫正確的分錄嗎?原分錄是 借 管理費用 貸 銀行存款
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費5411.16元,當時應(yīng)該是記:借銀行存款 財務(wù)費用-手續(xù)費 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財務(wù)費用手續(xù)費這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對?我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好!這筆費用應(yīng)該是銀付,不是現(xiàn)付。 收到差旅費發(fā)票時,錯做了現(xiàn)金。分錄 借:管理費用760 貸:現(xiàn)金760 之后又從網(wǎng)銀付款760元,賬務(wù)處理 借:應(yīng)付賬款/淺水灣大酒店760 貸:銀行760 需要如何調(diào)整分錄,謝謝!
請問,假如2021年一筆分錄記成 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是銀行支付,要調(diào)整的話,是應(yīng)該整筆分錄紅沖后,再做新的?還是可以直接調(diào)整為如下: 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款
預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系式是?普通年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開票有稅點的,開專票和開普票有什么區(qū)別嗎,就銷項票而言
這題CD怎么理解?C我算出來是2.5啊,為什么是22.5?D從來沒見過
你好,請問企業(yè)原來A股東認繳500,B股東認繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務(wù)上有什么注意事項嗎?認繳,無實繳的情況。
若公司預(yù)計息稅前利潤在每股收益無差別點增長10%,計算采用乙方案時D公司每股收益的增長幅度。 財務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
金融資產(chǎn)也可以進行非貨幣性交換嗎
請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā),員工個稅怎么報呢
老師您好,想問一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費用,憑證這樣做對的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號,還是寫個人也行
老師我們有一個車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們?nèi)ラ_回來了,怎么做賬呢