?你好;? ? 你有利潤(rùn)盈利了; 那么你需要分紅的; 你負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)都要清理掉的??
新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù),之前會(huì)計(jì)嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬,還有一個(gè)前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
分公司想注銷,期末賬務(wù)未分配利潤(rùn)貸方有余額,然后其他應(yīng)收款總公司有相應(yīng)的余額,兩者是否可以直接做沖抵
老師,請(qǐng)問實(shí)收資本A公司貸方1620萬,B公司貸方180萬,盈余公積貸方170萬,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸方600萬,其他應(yīng)收款A(yù)公司借方2570萬,公司注銷后只有這4個(gè)科目有余額,如何做賬讓科目余額為0
請(qǐng)問,我公司注銷,賬面余額僅剩應(yīng)付股東款及負(fù)的利潤(rùn)分配,這兩個(gè)數(shù)額可以做賬沖銷嗎?假如可以,注銷公司提供的資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整后期末數(shù)據(jù)都為零,可以嗎
22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用貸銀行,23做賬直接做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎?問題2多年不付的款項(xiàng)(多個(gè)供應(yīng)商加起來金額是1373.04元)應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個(gè)應(yīng)付賬款借方余額(其實(shí)對(duì)方已開票。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候漏記了這個(gè)發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個(gè)購(gòu)買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎(稅款還沒錯(cuò)她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
老師您好什么是浮動(dòng)抵押
老師請(qǐng)問下可轉(zhuǎn)換債券,在什么時(shí)候需要確認(rèn)其他權(quán)益工具。我看大題中有時(shí)候沒有給復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)那些是不是就不用區(qū)分債券部分和權(quán)益部分, 2019年的第二題就直接做到了交易性經(jīng)融資產(chǎn)里面去了。 能講下什么情況需要區(qū)分么?
老師你好,個(gè)人買賣港股的收益需要繳納個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問股東以公司名義購(gòu)買資產(chǎn),購(gòu)買資金轉(zhuǎn)入公戶代付,公司內(nèi)賬怎樣處理和入賬
管理用可持續(xù)增長(zhǎng)率和傳統(tǒng)用可持續(xù)增長(zhǎng)率的三個(gè)指標(biāo)關(guān)系 是一致的嗎
老師,如果24年的應(yīng)收應(yīng)該是5000,但是審計(jì)時(shí)候是5500,但是25年發(fā)現(xiàn),時(shí)間應(yīng)收是5000,那25年應(yīng)該怎么調(diào)賬
辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)的代辦費(fèi),開辦費(fèi)用,直接個(gè)人轉(zhuǎn)賬給對(duì)方對(duì)公賬戶可以嗎?對(duì)方發(fā)票怎么開給我呢?還沒有公司名字和納稅人識(shí)別號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶還沒辦下來,這邊需要進(jìn)貨材料,怎么走賬?
老師,毛利率是怎么算的
老師您好,什么是同時(shí)履行抗辨權(quán)
是啊,那我做的一筆借方未分配利潤(rùn)貸方其他應(yīng)收款總公司,這樣是也是沒問題的嗎
你好 ;? ? ?可以的;? 相關(guān)于之前借款給總部; 現(xiàn)在分利潤(rùn)給總部; 沖其他應(yīng)收款? ?
好的,謝謝
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??