同學(xué),你好 銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免增值稅和所得稅
批發(fā)和零售種子免增值稅嗎?企業(yè)所得稅免嗎
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)免增值稅和企業(yè)所得稅么?
請(qǐng)問居民企業(yè)之間取得的股利紅利所得免征企業(yè)所得稅,那么增值稅免嗎?
老師你好我們公司自己培育的苗木增值稅和企業(yè)所得稅是免稅的嗎
育秧溫室暗化車間免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?稅嗎
員工用火車票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
不是,我是賣農(nóng)機(jī)給農(nóng)戶的,然后為對(duì)方蓋了育秧的溫室,要開票給對(duì)方 開免稅還是多少稅率
同學(xué),你好 你是小規(guī)模,還是一般納稅人
一般納稅人
同學(xué),你好 增值稅稅率是13%
育秧溫室暗化間 不屬于免增值稅的范圍嗎?
同學(xué),你好 不屬于的
去稅務(wù)代開發(fā)票,可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
同學(xué),你好 嗯,可以的