你好 按實(shí)際4900報(bào)銷處理??
老師們,我公司一個業(yè)務(wù)員提取備用金7千多,他報(bào)銷沖賬時有4560元是找了幾個臨時工發(fā)了,最高的一個工人是1200元也得交90元,他找了一個姓馮的人簽了一個臨時工工人合同,期限是9-10月的工資期限,現(xiàn)在我說讓他開勞務(wù)發(fā)票,他又說沒有辦法人家不愿意開票,讓我做工資表里,說之前也有一個人這么做工資里了,但是做工資里的人必須得在個稅系統(tǒng)里填寫的對吧?可前任會計(jì)申報(bào)10月個稅申報(bào)時并填寫這個人的信息,我說的意思是讓他轉(zhuǎn)幾個人的就找那幾個人代開發(fā)票,但他實(shí)際說人家不配合不可以實(shí)操,那我能不能把這個4650元做成工資表里寫成姓馮這個人呢?
老師,我們有一個財(cái)產(chǎn)險,我們店長讓人家給開了6300的發(fā)票,走了保險理賠,賠了5300元,其實(shí)維修就用了4900元讓人家發(fā)票開的多而已,這樣怎么走報(bào)銷流程呢?發(fā)票6300但是實(shí)際花了4900元
老師,我們有一個財(cái)產(chǎn)險,我們店長讓人家給開了6300的發(fā)票,走了保險理賠,賠了5300元,其實(shí)維修就用了5300元讓人家發(fā)票開的多而已,這樣怎么走報(bào)銷流程呢?發(fā)票6300但是實(shí)際花了5300.現(xiàn)在她要報(bào)銷5300把錢給人家
老師,我們有一個財(cái)產(chǎn)險,我們店長讓人家給開了6300的發(fā)票,先走了保險理賠,賠了5300元,最終店長說服人家就給5300元,現(xiàn)在要走對公報(bào)銷流程,是不是要寫一個說明呢
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)用69000,但是實(shí)實(shí)在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費(fèi),剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計(jì)就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊(duì)長直接付款62790元,不是對方還要開發(fā)票進(jìn)來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實(shí)我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費(fèi),發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點(diǎn)一下吧,謝謝
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費(fèi)上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
發(fā)票多,錢少,這個有風(fēng)險嗎?
你好 正確處理是按正確的開 這樣才沒有風(fēng)險? ?