你好 借應(yīng)收賬款100*13%%2B100*(1-20%-1%) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100*13% 主營業(yè)務(wù)收入100*(1-20%-1%)

【資料】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)10日,銷售A商品一批,標(biāo)價2 000元/件,銷售數(shù)量1 000件,給予購貨方15%的價格優(yōu)惠,同時附有現(xiàn)金折扣條件:2/10,N/20。企業(yè)采用總價法核算現(xiàn)金折扣,計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。 分錄怎么寫啊謝謝老師啦
6月8日銷售一批產(chǎn)品,售價為200000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”分別寫出6月15日收到貨款,6月20日收到貨款的會計分錄(折扣不考慮增值稅)
6月8日銷售-批產(chǎn)品,售價為20000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”.分別寫出6月15日收到貨款、6月20日收到貨款的會計分錄。(折扣不考慮增值稅)
6月8日銷售-批產(chǎn)品,售價為20000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”.分別寫出6月15日收到貨款、6月20日收到貨款的會計分錄。(折扣不考慮增值稅)
6月8日銷售-批產(chǎn)品,售價為20000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”.分別寫出6月15日收到貨款、6月20日收到貨款的會計分錄。(折扣不考慮增值稅
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
這個B是什么意思?
就是加的意思,平臺顯示問題的