你好,你看下你的存貨少了嗎?
給別的公司付預(yù)付賬款,這個公司之前有欠我們款,之前做的是應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要沖掉怎么做分錄呢?
之前付給別的公司的款搞不清楚付了什么款了,沒有票,賬上一直掛著預(yù)付款,現(xiàn)在我要怎么平掉呀
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師,您好,賬上顯示應(yīng)付賬款是-790,但這家公司發(fā)票都給到了,現(xiàn)在怎么沖平掉呢?之前可能是應(yīng)付預(yù)付,應(yīng)收預(yù)收搞混了
個體工商戶,在沒有成立對公戶之前,一直都是老板卡收款付款,付款都是現(xiàn)金價對方?jīng)]有成本票給,這樣后續(xù)成立對公戶了,之前那些賬要怎么平掉,錢已經(jīng)采購貨款完了,如果沒有發(fā)票是不是一直掛著老板欠公司的?
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目
老師我支了2000的差旅費,剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因為這個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
您好,老師,第7題是多選題,答案中變動儲存成本和訂貨變動成本的式子為什么是這個?因為經(jīng)濟訂貨批量=√2*KD/Kc
老師 條款是EXW 但是讓發(fā)貨到他的某個供應(yīng)商處 這種能退稅嗎
老師,為什么我的簽名方式只能是數(shù)字證書簽名而使用操作流程里面可以用多種方式簽名,簽名二維碼那一欄為什么沒有藍色圖標可以點擊?
老師,請問注會財管計算題,有些不寫過程可以嗎直接寫結(jié)果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計算時可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡單的計算過程不體現(xiàn)會扣分嗎
要是你的存貨少了的話,借庫存商品貸預(yù)付。
不是,我們是服務(wù)型企業(yè)的,就是應(yīng)該之前是調(diào)對方的設(shè)備租金這種,付款了沒有給我們開票,現(xiàn)在也對不清楚是什么明細來了,我怎么平掉賬啊
你好,如果是當年的,借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
是跨年的,借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款, 借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益。
小企業(yè)會計準則不是不通過以前年度損益調(diào)整嗎?但是沒有明細也沒有票哦,直接根據(jù)流水入賬,挑出來不做成本沒有風(fēng)險嗎?
好,那就用利潤分配,未分配利潤來做。