你好同學: 一般是需要分別開具發(fā)票的,零部件按照13%開具,維修費用按照6%開具。
老師您好,我司在杭州,受外省單位委托,平時負責該單位在杭州售賣產(chǎn)品的售后維修服務(wù)。如果需要向被維修客戶收款時,有外省單位直接開票收款,涉及到維修配件也有外省單位提供。也就是說,我司只提供該業(yè)務(wù)的勞務(wù)。請問這種情況下,我司應(yīng)該開具什么稅率發(fā)票?是13%修理修配,還是6%的技術(shù)服務(wù)費呢?謝謝
老師您好!公司提供機械設(shè)備的銷售、售后維修保養(yǎng)、上門檢修以及提供技術(shù)咨詢服務(wù)。上門到客戶那里去檢修排除故障,沒有更換配件,收取的費用,屬于勞務(wù)還是服務(wù)費?開票時稅收編碼應(yīng)如何選擇?謝謝!
老師,您好!外購的是工具軟件產(chǎn)品,給客戶提供的是技術(shù)服務(wù),就是本公司提供人工加上這個工具軟件給客戶提供服務(wù)。購買的是13%的軟件產(chǎn)品,但是銷售的是6%的技術(shù)服務(wù),這樣開票可以嗎?因為客戶不接受13%的發(fā)票。
假設(shè)給客戶維修產(chǎn)品時,購買更換配件是13%的票2000元,加上人員開支開給客戶維修費發(fā)票是3000。稅率是6%還是13%
我們公司銷售一款軟件給客戶。假設(shè)軟件產(chǎn)品10萬元,安裝部署及培訓1萬。那現(xiàn)在我是11萬都按照軟件產(chǎn)品開13個點的發(fā)票呢?還是10萬開13個點的軟件產(chǎn)品,1萬元開6個點的技術(shù)服務(wù)費?
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對嗎?對公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報印花稅,但是忘申報了,今天申報今年2季度的印花稅時才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費了。那去年四季度沒有申報的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個月申報個稅也是只申報法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個法人工資6月就不做了,這家公司個稅直接0申報行不行,
制造費用與期間費用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時做了一筆公允價值變動損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務(wù)風險提示去年企業(yè)所得稅年報滯納金未進行納稅調(diào)整,電子稅務(wù)局反饋時,企業(yè)所得稅補稅及調(diào)整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處?詳細說明處怎么寫?
個人獨資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計折舊科目下的折舊費是幾三欄式明細賬嗎?
我請教一下為什么這一題是選D。本身它那個速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
這開在一張票上嗎,比如維修費2000是13%,1000是6%
是可以開在同一張發(fā)票上面的。