發(fā)票后面可以開過(guò)來(lái)嗎?那你現(xiàn)在放到預(yù)付賬款就行了,發(fā)票開過(guò)來(lái)的時(shí)候,從預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)到相關(guān)的費(fèi)用。

老師,我們公司剛成立現(xiàn)在還沒有金稅盤,之前有貨款記在預(yù)付賬款科目,本月預(yù)付賬款的發(fā)票已經(jīng)開過(guò)來(lái)了了 那么發(fā)票要入賬么 借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款? 還是發(fā)票先存放好,等買了金稅盤認(rèn)證發(fā)票后,再進(jìn)行入賬呢?
老師,我們公司預(yù)付了話費(fèi),銀行存款支付,但是發(fā)票還沒有開過(guò)來(lái),怎么記賬?
學(xué)員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬(wàn)過(guò)來(lái)憑證怎么做?7月份打款過(guò)來(lái)了,還要做什么憑證? 老師:6月份憑證: 借:預(yù)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 說(shuō)明:支付給A公司的預(yù)付款項(xiàng) 7月份憑證: 借:銀行存款 60000 貸:預(yù)付賬款 60000 說(shuō)明:收到A公司的還款 不是我們采購(gòu),是我們提供了服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)哈
老師好,這種情況怎么處理,電話費(fèi)我們交了1000,但是開票給我們開了1200,其中200是我們預(yù)存的,通過(guò)銀行存款已經(jīng)支付了,銀行支付1000,開票是1200 不能掛往來(lái)的,借 管理費(fèi)用1200 貸 銀行1000 差額怎么處理
老師您好!8月份進(jìn)貨付款給客戶還沒開發(fā)票當(dāng)時(shí)做借:預(yù)付賬款1000貸:銀行存款1000,9月份也付款了還沒開發(fā)票借:預(yù)付賬款2000貸:銀行存款2000,到10月份開了3500發(fā)票過(guò)來(lái),并把500元用對(duì)公轉(zhuǎn)過(guò)去了,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
老師 交的印花稅 股權(quán)變更的 還有滯納金 這怎么做分錄 印花稅是750 滯納金是181.88 麻煩老師寫下分錄 補(bǔ)申報(bào)交的的23-24年的印花稅和滯納金
老師 剛開通的電子稅務(wù)局 我想開發(fā)票的 提示沒有發(fā)票業(yè)務(wù)操作權(quán)限啥意思啊 法人登陸也是這個(gè)情況
9月增值稅未申報(bào) 10補(bǔ)申報(bào)但是9月的進(jìn)項(xiàng)不能勾選了也就是要交增值稅 可以留抵抵欠么
老師,下午好!請(qǐng)問(wèn)一下公司購(gòu)買房子繳納的印花稅該怎么寫分錄呢?
今天中午說(shuō)退錢給我們 是詐騙嗎
老師公司賬戶凍結(jié)。可以用子公司賬戶直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給稅務(wù)局嗎?有沒有問(wèn)題?名字是子公司的?現(xiàn)金的話金額較大。哪種方式好呢金額大
你好,我們公司的法人是日本人,然后我們公司的股東是日本公司100%持股我們的。然后幾年前我們法人,他個(gè)人在北京賬戶有錢,他把北京賬戶的錢借給我們,借好幾年了,他覺得要計(jì)提利息比較麻煩,他想直接轉(zhuǎn)為投資款,而且是想直接轉(zhuǎn)成北日本公司對(duì)我們公司的投資款,這個(gè)怎么操作呢?有沒有操作過(guò)的老師,給個(gè)完整的流程
老師,總公司無(wú)息借支給子公司需要注意什么?哪些稅需要注意?
中午我接到電話 說(shuō)你們這個(gè)平臺(tái)退錢給我們 是詐騙 對(duì)嗎
老師好,退休人員有社保工資,再去應(yīng)聘私人企業(yè)所開的工資,個(gè)人所得咋算?


借預(yù)付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票收到了, 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸預(yù)付賬款 是這樣嗎?老師
對(duì)的對(duì)的,就是這樣處理的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快