發(fā)票后面可以開過來嗎?那你現(xiàn)在放到預(yù)付賬款就行了,發(fā)票開過來的時(shí)候,從預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)到相關(guān)的費(fèi)用。
老師,我們公司剛成立現(xiàn)在還沒有金稅盤,之前有貨款記在預(yù)付賬款科目,本月預(yù)付賬款的發(fā)票已經(jīng)開過來了了 那么發(fā)票要入賬么 借庫存商品貸預(yù)付賬款? 還是發(fā)票先存放好,等買了金稅盤認(rèn)證發(fā)票后,再進(jìn)行入賬呢?
老師,我們公司預(yù)付了話費(fèi),銀行存款支付,但是發(fā)票還沒有開過來,怎么記賬?
老師,我們對(duì)公支付了一筆服務(wù)費(fèi),未開發(fā)票。對(duì)方要等證書下來再開票過來。分錄寫 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款,后面開票過來再?zèng)_銷,寫管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
學(xué)員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證? 老師:6月份憑證: 借:預(yù)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 說明:支付給A公司的預(yù)付款項(xiàng) 7月份憑證: 借:銀行存款 60000 貸:預(yù)付賬款 60000 說明:收到A公司的還款 不是我們采購,是我們提供了服務(wù)費(fèi)6萬哈
老師好,這種情況怎么處理,電話費(fèi)我們交了1000,但是開票給我們開了1200,其中200是我們預(yù)存的,通過銀行存款已經(jīng)支付了,銀行支付1000,開票是1200 不能掛往來的,借 管理費(fèi)用1200 貸 銀行1000 差額怎么處理
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票收到了, 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸預(yù)付賬款 是這樣嗎?老師
對(duì)的對(duì)的,就是這樣處理的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快