你好,你是不是之前有紅沖的業(yè)務(wù)。
老師你好,我們九月份升為一般納稅人,11月份開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,同時(shí)收到了進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,目前這些發(fā)票我還沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)老師我該怎樣做賬,分錄怎樣寫???該怎樣報(bào)稅啊
老師您好請(qǐng)幫我看一下,一般納稅人這樣的會(huì)計(jì)分錄有啥問(wèn)題嗎?銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),如果錯(cuò)了我該怎么辦?
老師,可以幫我寫下這題的分錄嗎?我知道對(duì)您來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)單,但請(qǐng)老師不要著急好好看題了寫謝謝!,因?yàn)槲抑皢?wèn)有的老師總是看錯(cuò)題目! ! !只要寫分錄就好然后盡量寫一下金額怎么來(lái)的,謝謝老師!
小筱老師,有點(diǎn)急! !可以幫我寫下這題的分錄嗎?我知道對(duì)您來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)單,但請(qǐng)老師不要著急好好看題了寫謝謝!,因?yàn)槲抑皢?wèn)有的老師總是看錯(cuò)題目! ! !只要寫分錄就好然后盡量寫一下金額怎么來(lái)的,謝謝老師!
老師,我有兩個(gè)問(wèn)題要問(wèn):一、10月的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)期末余額為負(fù)數(shù),作為留底稅額,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,10月末還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?二、11月的銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我問(wèn)下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒(méi)給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬(wàn)以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶開(kāi)票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開(kāi)票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
你上面的這個(gè)分錄是正確的。
我剛接手的賬,具體我還不清楚,一般納稅人的制造企業(yè),認(rèn)證幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做幾張發(fā)票對(duì)嗎?沒(méi)有庫(kù)存有啥影響嗎?現(xiàn)在制造企業(yè)不是查的嚴(yán)嗎?
可以查一下銷項(xiàng)稅額的明細(xì)
沒(méi)有認(rèn)證的也做,借原材料, 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 貸銀行存款。
好的,一般納稅人未證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須做賬嗎?
你好,最好是做賬,如果不做賬的話,你的庫(kù)存不一致,銀行支付的有可能也不一致。
好的,謝謝老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,小于不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)嗎?
可以的,可以不用做的。