你好 這個留抵的是系統(tǒng)自動帶出來的,這個不需要另外填寫的

2月份開了兩張專票有五千多的稅,這個月已經(jīng)申報增值稅在留抵稅金里抵扣掉了,現(xiàn)在又要紅沖掉這兩張,那抵扣掉了的留抵稅金怎么弄?
你好,我想問下,我4月份沒有收入,然后還有1千多的留抵退稅,上個月就已經(jīng)申請過一次退稅了,只能享受百分90,目前還有1千多,4月份沒有收入的情況下,這1千多又要申請退稅,早上稅管員說連續(xù)2個月申請退稅有可能會稅務(wù)稽查,我?guī)ど线€有一些預(yù)收款不開票,可以確認(rèn)為4月份收入,把留抵消掉,但是今天過了納稅征期了,我現(xiàn)在去修改來得及嗎,會引來稅務(wù)稽查嗎,目前款還沒退下來
你好,我們六月有一萬的留抵稅,七月只有一千的銷項(xiàng)稅,還剩九千的上期留抵,稅務(wù)局的人打電話,讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底,他們說退稅很麻煩,但是我們已經(jīng)申請了不退稅,后期快速消化,說我們的合同不完整,我問他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個月可以少開些銷項(xiàng)票。這是正常的嘛,要按照他們說的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
8月開了一張9.8萬的專票,稅繳八千多。上期留額抵扣了兩千多,還剩五千多的稅要交。上任會計說還留有抵扣要怎么填寫。
小規(guī)模企業(yè)公司上個季度開了300000萬的票找了10萬的成本票,百分之二點(diǎn)五的企業(yè)所得稅,要交5000啊,為什么才報了兩千多得企業(yè)所得稅,說的還要找費(fèi)用票,說的都是暫估的,還要找成本票開來抵,代賬公司怎么操作的? 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以,必須是當(dāng)月做了暫估成本才可以這個操作交了二千多的稅嗎?當(dāng)月沒有做暫估成本就要交四千多的稅是不, 開始分錄怎么寫,后面取得暫估成本票了分錄怎么寫,實(shí)際做賬怎么做的,
老師,什么叫金蝶ERP軟件
通訊設(shè)備蘋果手機(jī)能做辦公費(fèi)嗎,開的專票
一個個體工商戶注銷,在一網(wǎng)通辦結(jié)后還要拿什么材料才證明注銷成功?
老師,您好,2025年1產(chǎn)生的費(fèi)用,但是沒收到發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調(diào)增,然后2026年收到發(fā)票了,我需要更改2025年的什么報表?以及這張發(fā)票做到2026年還是2025年里?
老師,請問用知識產(chǎn)權(quán)實(shí)繳,需要怎么做呢?
通行費(fèi)普票可以抵扣嗎?
老師,稅務(wù)要求商貿(mào)公司既銷售蔬菜又銷售其他商品的,蔬菜收入要單獨(dú)立賬,我在賬套里怎樣建科目才能解決這個問題呢?
39歲零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會計類工作,有必要從出納做起么?
能發(fā)現(xiàn) 審計錯誤的人,你覺得這個人怎么樣?
帳套原來計入的 借管理費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款, 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,不影響資產(chǎn)負(fù)債表的吧


那不夠就只能繳稅了嗎?可以留到9月的發(fā)票抵扣嗎
是的,這個你們不夠就要繳稅的 可以的
怎么留到下個月,這個月零申報嗎
你們是沒有開發(fā)票嗎?
開了一張專票
那么你這個要填寫進(jìn)去的
填寫進(jìn)去稅不是就要繳納了嗎
是的,你可以用留抵的來抵扣阿
怎么留底
這個是自動帶出來的數(shù)據(jù)阿
是這個月把錢交了,它會自動留抵,然后下個月有進(jìn)項(xiàng)再退稅嗎
是的,你沒有抵扣完,那么下期還有的