?你好;? ? ?你們是? ? ?民非企業(yè) 是嗎 ?? ? ? 返還的金額 ; 你們是 做; 借 銀行存款貸提供服務收入? ?

您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報個稅,這部分員工的工資,工傷費用,個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務費專用發(fā)票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
我這是網(wǎng)絡貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師,你好! 我們目前屬于小規(guī)模,在微信售賣醫(yī)療類的產(chǎn)品,大部分供應商能提供的發(fā)票是醫(yī)療類免稅率的。 你看用什么樣的做帳方式?就是做成代收代付的業(yè)務模式做帳。 我們目前和供應商簽的合同,就是一般的代理合同。是不是可以直接和客戶也就是我們的會員做個代采購的協(xié)議呢?就是我們代收了客戶的錢,但是這個錢會付給供應商,同時我們平臺收取一個的服務費。這個協(xié)議在客戶第一次注冊時就簽屬。這樣是否可以? 協(xié)議應該怎么編寫。
我們協(xié)會與另外一個協(xié)會合作培訓業(yè)務,對方收取培訓費,屆時返部分的合作費給我們,而我們針對屬于我們協(xié)會會員的返還部分優(yōu)惠金額,這個該怎么操作稅上面的事情 和分錄該怎么做啊?
老師請問一下,我們公司是做體育培訓業(yè)務的,我們公司在體育協(xié)會上注冊了一個叫做粗門的APP軟件收款,這個軟件是專門給要來我們公司參加體育培訓的人員收款的作用,但是這個軟件每一次報名培訓的人,要支付款是都會先扣1元的保險費,和手續(xù)費然后才會把錢轉到我們公司的賬戶上,一個客戶在粗門APP上支付了1000元,出門代扣了保險費1元,手續(xù)費6元,然后第2天公司到賬金額是993元(1000-1-6=993元)請問我們公司收到這筆錢時怎么做分錄呢?請老師寫出分錄后面帶數(shù)字,謝謝!
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質,分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
那我們給會員單位的優(yōu)惠金額,該怎么做???首先是對方返給我們的合作費,第二是我們協(xié)會再返給我們會員單位的折扣。
收到錢的時候是 借:銀行存款 貸:提供服務收入 其他應付款 再返給會員單位的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款 那我們在收到這筆收入的時候,開的增值稅發(fā)票得是全額開啊,往后在所得稅的時候,得調增嗎?是這樣做嗎?
?你好; 你給別人的優(yōu)惠; 你發(fā)票怎么開的? ?
我就是沒有懂得給會員單位的優(yōu)惠,這筆錢該怎么操作?
?你好 ;? ? 比如你收到了部分? ? 返還 100 ;? 你有支付了 80給你下面的? 會員;? 那么 你 這個就是收入 和成本的關系了? ?
就是這80的成本,沒有 發(fā)票的支撐啊?
?你好;? ?沒有發(fā)票 ; 你就 正常做賬; 匯算調增即可??