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Q

請問老師,就是我們成本的票沒有來,有一部分的還沒有票,這個在怎么做賬務處理,結轉成本的時候怎么做賬務處理

2022-09-09 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-09 14:59

你好,沒有發(fā)票的暫估一個就可以的,如果是庫存商品的,借庫存商品貸應付賬款,暫估 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

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快賬用戶5926 追問 2022-09-09 15:02

實際是付了錢的呢也要走應付賬款暫估嗎

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快賬用戶5926 追問 2022-09-09 15:04

我們就是委托別人加工,原材料說有票但是還沒開給我們,我們已經付了錢的,然后加工和包裝材料的沒有票,也付了錢,那我一個完整的賬務處理和成本結轉是哪樣做的

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:10

借預付賬款貸銀行存款,做這個發(fā)票,到了之后紅沖暫估沖預付。

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:11

借原材料貸應付賬款,借預付賬款貸銀行存款發(fā)出去, 借委托加工物資貸原材料, 借委托加工物資貸銀行存款 收回來,借庫存商品貸委托加工物資 借主營業(yè)務成本貸庫存商品, 發(fā)票到了之后,我上面寫的這里一連串的紅沖,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶5926 追問 2022-09-09 15:11

我沒有票的呢

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:12

暫估,借原材料貸應付賬款,這個就是暫估的。

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快賬用戶5926 追問 2022-09-09 15:12

我前面直接做的借原材料,貸銀存,現在也怎么該賬

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:12

你好,發(fā)票到了之后,借應付賬款貸原材料,借原材料貸應付賬款,這個是紅沖原材料的。然后再做發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:13

其他的不變,其他的沒有影響的,該怎么做還是怎么做。

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快賬用戶5926 追問 2022-09-09 15:24

我還是不是很明白,就是前面沒有票的我也按有票的分錄做了

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:26

沒有發(fā)票,你實際有購入就可以做賬,企業(yè)根據權責發(fā)生制來做賬就可以的,只不過是沒有發(fā)票,匯算清繳的時候不允許抵扣所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:26

賬上還是一樣做的。

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快賬用戶5926 追問 2022-09-09 15:29

哦那沒有票的那部分分錄不要改,只是有票的那部分就要紅沖是吧?就是我們之前的成本是按比列結轉的,我怎么按這個比列做一個成本結轉的明細,怎么倒推

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:33

你看這個原材料的市場價格,或者是之前購買的價格。

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你好,沒有發(fā)票的暫估一個就可以的,如果是庫存商品的,借庫存商品貸應付賬款,暫估 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2022-09-09
同學,你好 可以先暫估成本
2022-07-13
同學你好 這個沒事 匯算清繳之前來發(fā)票就可以了
2023-03-03
你好,當時2021年怎么做的成本?
2023-10-13
有收入就有成本 對方給你材料 你給他加工,加工的人工費車間的折舊都是成本 借生產成本貸應付職工薪酬工資。累計折舊,銀行 借主營業(yè)務成本貸生產成本
2023-06-04
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