你好,沒有發(fā)票的暫估一個就可以的,如果是庫存商品的,借庫存商品貸應付賬款,暫估 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

老師,我們有個項目,還有一部分尾款收不回來了,而且對應尾款這部分的成本也沒有結轉,請問這種情況下,成本這部分如何做分錄來處理?
就是去年的時候,我們從個人那里買的原料,不開票,賬上只做了銀行付款的,這部分原料沒有入賬,所以我的庫存商品實際的這部分成本就沒有了 現在我開銷售發(fā)票了,我這部分銷售成本就沒有了 所以,我在想我怎么處理這個
老師,我們去年賣了一批貨物,沒有成本票,今年成本票才回來,但是去年結轉了成本,賬做錯了,這個怎么處理呢?
請問老師,就是我們成本的票沒有來,有一部分的還沒有票,這個在怎么做賬務處理,結轉成本的時候怎么做賬務處理
我想問一下做賬的時候勞務加工,這個需要結轉成本嗎?平時的銷售就是有結轉成本這一步,但是勞務加工是不是沒有結轉成本的?如果有應該怎么做賬分錄應該怎么寫?
用無形資產評估入股,已經找評估機構評估價值了并出具報告,為撒還要另外做無形資產實繳驗資報告?。窟@是同一個東西嘛?
老師,您好。我們今年三月份找第三方注冊商標,商標注冊費是一千元,九月份注冊下來了,估值大概1.7萬,現在我要怎么入賬?分錄是什么
老師,對方要求開票內容是:碳化養(yǎng)護箱設備改造費。找不到這個項目名稱,該如何開具?
麻煩問一下老師,申報10月份的工資扣繳客戶端查看不了明細(之前月份都可以看明細),給了這么一個提示沒看懂怎么操作的?
公司租小區(qū)的底商,小區(qū)物業(yè)公司一般能開出水電費發(fā)票嗎?
老師,您好,請問下5月員工醫(yī)療保險未申報繳納,現在申請補繳怎么操作呢,在哪里辦理呢
公司員工工資屬于費用嗎?還是屬于什么?
老師您好,現金支付的五百元以下的可以稅前扣除需要什么條件
老師,小規(guī)模開普票不是免稅嗎
個人賣給公司的二手車是免稅的嗎?
實際是付了錢的呢也要走應付賬款暫估嗎
我們就是委托別人加工,原材料說有票但是還沒開給我們,我們已經付了錢的,然后加工和包裝材料的沒有票,也付了錢,那我一個完整的賬務處理和成本結轉是哪樣做的
借預付賬款貸銀行存款,做這個發(fā)票,到了之后紅沖暫估沖預付。
借原材料貸應付賬款,借預付賬款貸銀行存款發(fā)出去, 借委托加工物資貸原材料, 借委托加工物資貸銀行存款 收回來,借庫存商品貸委托加工物資 借主營業(yè)務成本貸庫存商品, 發(fā)票到了之后,我上面寫的這里一連串的紅沖,然后再做發(fā)票的。
我沒有票的呢
暫估,借原材料貸應付賬款,這個就是暫估的。
我前面直接做的借原材料,貸銀存,現在也怎么該賬
你好,發(fā)票到了之后,借應付賬款貸原材料,借原材料貸應付賬款,這個是紅沖原材料的。然后再做發(fā)票的。
其他的不變,其他的沒有影響的,該怎么做還是怎么做。
我還是不是很明白,就是前面沒有票的我也按有票的分錄做了
沒有發(fā)票,你實際有購入就可以做賬,企業(yè)根據權責發(fā)生制來做賬就可以的,只不過是沒有發(fā)票,匯算清繳的時候不允許抵扣所得稅。
賬上還是一樣做的。
哦那沒有票的那部分分錄不要改,只是有票的那部分就要紅沖是吧?就是我們之前的成本是按比列結轉的,我怎么按這個比列做一個成本結轉的明細,怎么倒推
你看這個原材料的市場價格,或者是之前購買的價格。