您好,當(dāng)時這些沒有記賬吧
老師,你好,我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當(dāng)時貨已經(jīng)提供給對方了,由于對方人事變動,采購一直沒有把發(fā)票交給公司財務(wù),所以對方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會付給我們,現(xiàn)在采購離職,一直無法聯(lián)系到采購,所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。
尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適?。??
老師,我們公司購買的廠房已經(jīng)正常使用了一年多了,現(xiàn)在才收到當(dāng)時裝修廠房采購木門,石膏板,瓷磚等發(fā)票7萬元,我應(yīng)該如何做賬呢
老師您好,我是2021年來到單位的會計,2017年我單位采購私對私打款取得普通發(fā)票340萬元,一直賬上有340萬元應(yīng)付賬款。今年稅局根據(jù)供應(yīng)商所在稅局下發(fā)協(xié)查《已證實虛開發(fā)票通知書》,通知單位接受虛開發(fā)票須提供賬簿稽查,老板說賬簿已丟失,稅局認(rèn)可我們銷售正常但因無賬簿對我單位核定征收追繳8萬多元,但又根據(jù)《征管法》第四十七條已過追征期本次檢查不予追繳?,F(xiàn)在老板要求我沖掉應(yīng)付賬款 把他個人采購款掛上賬。我不知掛賬有沒有風(fēng)險,核定征收意味著不認(rèn)可成本那我能把其他應(yīng)付款做進(jìn)來嗎?豈不是老板從公司取得款不用交個稅了?會計有沒有風(fēng)險呢?如果不把個人款掛進(jìn)來怎樣沖銷應(yīng)付賬款呢?
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項 (已收發(fā)票進(jìn)項額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
?老師,我們買材料實際花了1475,對方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項是景區(qū)要先打給我們 我們再打給導(dǎo)游,我們和導(dǎo)游之間是代收代付的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi),我們要替導(dǎo)游申報個稅。如果導(dǎo)游的服務(wù)費(fèi)超過500,就要交個稅。如果低于500,就不交個稅。有個導(dǎo)游他的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi)是540,我怎么操作可以不讓他交個稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購買b公司股權(quán),a公司付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊資本1200萬,轉(zhuǎn)讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉(zhuǎn)讓后章程約定,原股東120萬已實繳,a只實繳3萬。)
7月開的那個發(fā)票 目前只是進(jìn)行了退稅勾選確認(rèn),但是實際上并沒有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個具體步驟是什么樣的
個體戶的錢轉(zhuǎn)老板卡怎么備注比較好
多年前開具的發(fā)票已記賬并繳納增值稅及附加稅,但是應(yīng)收款至今未回,問過業(yè)務(wù)人員說合同執(zhí)行不下去了,但是開的發(fā)票也退不回來了,賬上老掛著應(yīng)收款時間較長,我應(yīng)該怎么處理合規(guī)?
9月1日起北京要全員社保,公司里有兼職人員,在其他單位有社保有工資,在本公司有兼職工資,這種9月還可以發(fā)兼職工資吧?回頭次年兼職人員自己做個稅匯算,自己補(bǔ)繳合并計稅的個稅,這樣合理吧?需要準(zhǔn)備什么資料備查?
減免増值稅,消費(fèi)稅,城建稅減免嗎?
您好老師,怎么把記完的記賬憑證內(nèi)賬改成外賬 好像填錯了
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費(fèi)基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時,那每個員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險的繳費(fèi)基數(shù)交保險
是的 沒有 廠房也不是掛在我們這個公司名下,就算是租的廠房裝修吧 怎么做賬呢?是不是借原材料 貸 應(yīng)付賬款--公司,再制造費(fèi)用--裝修費(fèi) ,長期待攤費(fèi)用呢? 攤銷怎么計算呢
您好,攤銷的時候做一筆借 管理費(fèi)用? 貸 長期待攤費(fèi)用,這樣
老師 攤銷費(fèi)怎么算的呢? 算5年 7萬/5/12 這樣每個月攤銷嗎
您好,是這樣的,沒錯的
當(dāng)月需要攤銷的吧
從下個月攤銷局可以了