您好,是的,理解的很到位
你好老師,企業(yè)購(gòu)買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?如果是增值稅普通發(fā)票可以入費(fèi)用嗎?
購(gòu)買禮品送客戶視同銷售,是需要交增值稅的,如果開(kāi)專票有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵銷項(xiàng)稅額,如果開(kāi)普通發(fā)票就只能按銷項(xiàng)稅額交增值稅,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣!老師這個(gè)理解對(duì)嗎?
老師,就是給客戶買的禮品的發(fā)票比如,電壓力鍋微波爐電視,這些不能抵扣增值稅但是可以做費(fèi)用抵企業(yè)所得稅嗎?
老師,我一直有一個(gè)疑問(wèn),為啥有些增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購(gòu)買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時(shí)候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說(shuō)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺(jué)得我好像 知其然不知其所以然
老師,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開(kāi)一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過(guò)5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門(mén)招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?按老師說(shuō)的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?
混凝土公司一般納稅人是簡(jiǎn)易征收3%,受托加工物資可以開(kāi)具13%加工費(fèi)發(fā)票嗎
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去年的現(xiàn)金流量表能在電子稅務(wù)局上查到嗎
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現(xiàn)在的就業(yè)情況怎么樣?好不好找事兒做,想找一個(gè)輕松一點(diǎn)的工作。
老師您好,關(guān)于外幣折算期末匯率調(diào)整的問(wèn)題,其他債權(quán)投資,算這個(gè)匯兌差額的時(shí)候?yàn)槭裁词?000*(7.1-7),而不是用當(dāng)前的公允價(jià)值1200
電子稅務(wù)局能找出去年的現(xiàn)金流量表嗎,怎么操作
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老師,9月份社保新規(guī)你那有相關(guān)政策文件嗎
那老師煙酒專票也不能抵增值稅唄
您好,是不能抵扣增值稅的