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老師,跨月調(diào)賬的時(shí)候,涉及銀行存款,最好是怎么調(diào)賬?沖減相同一筆分錄,再重新做,還是調(diào)相關(guān)缺少或是補(bǔ)記的科目,我的實(shí)際是一筆勞務(wù),計(jì)入費(fèi)用里沒有貸記個(gè)人所得稅

2022-09-08 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-08 16:50

你好,把銀行改成往來科目,應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款或者應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2222 追問 2022-09-08 16:53

實(shí)際已經(jīng)只付了呀,當(dāng)月記的是借 管理費(fèi)用 貸銀行存款,個(gè)人所得稅沒有記,我是說直接補(bǔ)記 借管理費(fèi)用 貸個(gè)稅,還是沖減相同一筆分錄,再記正確的一筆分錄,您說的,該應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,不對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:54

你支付了100,然后需要交個(gè)稅20 發(fā)票100 這個(gè)稅你們單位承擔(dān)還是個(gè)人?

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快賬用戶2222 追問 2022-09-08 16:55

個(gè)人承擔(dān)

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:57

借管理費(fèi)用貸銀行存款100, 然后借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅20,貸銀行存款20, 然后你們單位問個(gè)人要回來借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅20。

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你好,把銀行改成往來科目,應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款或者應(yīng)付賬款。
2022-09-08
借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸預(yù)付賬款。做這個(gè)調(diào)整, 第一個(gè)是調(diào)整借應(yīng)付賬款,貸銀行存款的,把這個(gè)把應(yīng)付改成預(yù)付。因?yàn)殂y行存款沒有銀行回單,做不了銀行存款,所以直接調(diào)整就行。 第二個(gè)是調(diào)整你第一個(gè)分錄的。
2025-01-06
您好,您記入應(yīng)付賬款合適啊,記入預(yù)付賬款不合適
2025-01-05
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)不用調(diào)賬,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)表就可以
2021-01-06
你好;? 你的意思是 計(jì)提的15萬包括了個(gè)人社保部分嗎??
2023-03-23
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