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老師,我們開票開超了,現(xiàn)在申報的時候我才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢,申報的時候按實際開票收入交稅是不,然后怎么調(diào)賬

2022-09-08 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-08 16:48

你好,你是一般納稅人的嗎?你有進項可以抵扣的,有多余的嗎?

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快賬用戶3523 追問 2022-09-08 16:51

是一般納稅人,有多余的,但是我們不曉得開了這么多票,所以進項做了一部分

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:53

你好,這個沒有關系的,你可以反結(jié)賬修改的。

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:53

你的增值稅綜合服務平臺可以繼續(xù)認證。

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快賬用戶3523 追問 2022-09-08 16:53

我們是月底根據(jù)系統(tǒng)的銷售數(shù)據(jù),做收入和銷項,銷售只有10萬,。結(jié)果申報的時候回發(fā)現(xiàn)開票開了25萬。

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:53

好,繼續(xù)認證就可以。

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快賬用戶3523 追問 2022-09-08 16:54

我們想直接把稅交了。怎么調(diào)憑證

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:55

你好,借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費、應交增值稅銷項,你的銷項少做了,再補上一個。

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快賬用戶3523 追問 2022-09-08 16:58

我們系統(tǒng)開單沒有這么多收入呀。用應收和主營業(yè)務收入不對

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:59

你好,那你是提前給人家開了發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:59

如果是的話,借銀行存款,貸預收帳款、應交稅費、應交增值稅銷項。

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快賬用戶3523 追問 2022-09-08 16:59

以前客戶沒有開票。所以這個月一起開了的,就開超了

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:04

那你之前做了收入沒有,沒有的話一次做到這個月就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:04

開了發(fā)票就得做賬,之前沒有做的需要補上。

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快賬用戶3523 追問 2022-09-08 17:05

之前是每個月做了收入的,和系統(tǒng)是一致的。開超的部分也是之前做了收入的

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:08

那你就紅沖無票收入之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負數(shù),這個月正好是零。

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:08

然后你申報的時候,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票里面填寫證書。

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快賬用戶3523 追問 2022-09-08 17:23

無票收入填負數(shù)有稅務風險沒有

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:26

你好,有風險的會提示你的,但是有些地方可以直接申報,沒有關系。

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你好,你是一般納稅人的嗎?你有進項可以抵扣的,有多余的嗎?
2022-09-08
你好 你們有銷售這個的范圍的嗎
2021-04-11
你好,你看下是按什么來申報的稅種認定?
2024-01-09
您好,跟客戶聯(lián)系,12月紅沖這個發(fā)票,再開1%發(fā)票
2024-12-16
你好,把開錯的那張換算成正確的金額填13%欄,但是系統(tǒng)應該會提示異常,需要去稅局消除異常
2021-06-09
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