你好,你是一般納稅人的嗎?你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,有多余的嗎?

老師 增值稅申報(bào)的時(shí)候稅控盤(pán)上的稅額和申報(bào)時(shí)的稅額不一樣 這樣怎么調(diào)賬呢 我們是服務(wù)行業(yè) 可能前臺(tái)當(dāng)時(shí)開(kāi)票的時(shí)候有幾張稅率開(kāi)錯(cuò)了 這樣的話我怎么調(diào)才能平賬呢
老師,我們開(kāi)票開(kāi)超了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候我才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢,申報(bào)的時(shí)候按實(shí)際開(kāi)票收入交稅是不,然后怎么調(diào)賬
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照實(shí)際發(fā)放的工資申報(bào)了個(gè)稅,后面才發(fā)現(xiàn)要在保險(xiǎn)扣除之前申報(bào),現(xiàn)在怎么辦呀
以前申報(bào)的時(shí)候是無(wú)票收入申報(bào)的,現(xiàn)在開(kāi)票了怎么辦?
老師,我現(xiàn)在報(bào)印花稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)全年只有7月報(bào)了,然后我看是按次申報(bào)的,而且7月份報(bào)的時(shí)候只報(bào)了6月份的,我現(xiàn)在要怎么報(bào),繼續(xù)按次報(bào)?那從什么時(shí)候開(kāi)始報(bào)呢,就實(shí)際上1-12月的,除了6月份的其他的都是沒(méi)有報(bào)的,我該怎么辦
電子稅務(wù)局更正報(bào)表,怎樣暫存數(shù)據(jù)?
珠寶行業(yè)會(huì)計(jì)分錄,稅法文件
貿(mào)易公司,低買(mǎi)高賣(mài)的,開(kāi)票的項(xiàng)目名稱是不是跟供應(yīng)商的要一樣,比如供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)來(lái)的是針織布,我們開(kāi)給客戶的是不是也是開(kāi)針織布
老師,請(qǐng)問(wèn)公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個(gè)人的保險(xiǎn),錢(qián)是從公戶里扣的,實(shí)際沒(méi)有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
老師,藍(lán)色金額應(yīng)該員工發(fā)的,結(jié)果卻扣除了,而且把紅色失業(yè)和醫(yī)療沒(méi)放到個(gè)人承擔(dān)貸方,這個(gè)賬要如何調(diào)?
當(dāng)前情況下,消費(fèi)稅申報(bào)的銷售額含稅嗎,會(huì)自動(dòng)帶出嗎
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問(wèn)講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒(méi)做過(guò),員工是我們總公司的直營(yíng)店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營(yíng)門(mén)店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫(huà)面,我該怎樣做


是一般納稅人,有多余的,但是我們不曉得開(kāi)了這么多票,所以進(jìn)項(xiàng)做了一部分
你好,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,你可以反結(jié)賬修改的。
你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)可以繼續(xù)認(rèn)證。
我們是月底根據(jù)系統(tǒng)的銷售數(shù)據(jù),做收入和銷項(xiàng),銷售只有10萬(wàn),。結(jié)果申報(bào)的時(shí)候回發(fā)現(xiàn)開(kāi)票開(kāi)了25萬(wàn)。
好,繼續(xù)認(rèn)證就可以。
我們想直接把稅交了。怎么調(diào)憑證
你好,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),你的銷項(xiàng)少做了,再補(bǔ)上一個(gè)。
我們系統(tǒng)開(kāi)單沒(méi)有這么多收入呀。用應(yīng)收和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不對(duì)
你好,那你是提前給人家開(kāi)了發(fā)票嗎?
如果是的話,借銀行存款,貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
以前客戶沒(méi)有開(kāi)票。所以這個(gè)月一起開(kāi)了的,就開(kāi)超了
那你之前做了收入沒(méi)有,沒(méi)有的話一次做到這個(gè)月就可以了。
開(kāi)了發(fā)票就得做賬,之前沒(méi)有做的需要補(bǔ)上。
之前是每個(gè)月做了收入的,和系統(tǒng)是一致的。開(kāi)超的部分也是之前做了收入的
那你就紅沖無(wú)票收入之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù),這個(gè)月正好是零。
然后你申報(bào)的時(shí)候,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)證書(shū)。
無(wú)票收入填負(fù)數(shù)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)提示你的,但是有些地方可以直接申報(bào),沒(méi)有關(guān)系。