你好,你是一般納稅人的嗎?你有進項可以抵扣的,有多余的嗎?
老師 增值稅申報的時候稅控盤上的稅額和申報時的稅額不一樣 這樣怎么調(diào)賬呢 我們是服務行業(yè) 可能前臺當時開票的時候有幾張稅率開錯了 這樣的話我怎么調(diào)才能平賬呢
老師,我們開票開超了,現(xiàn)在申報的時候我才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢,申報的時候按實際開票收入交稅是不,然后怎么調(diào)賬
老師,申報個稅的時候按照實際發(fā)放的工資申報了個稅,后面才發(fā)現(xiàn)要在保險扣除之前申報,現(xiàn)在怎么辦呀
以前申報的時候是無票收入申報的,現(xiàn)在開票了怎么辦?
老師,我現(xiàn)在報印花稅的時候發(fā)現(xiàn)全年只有7月報了,然后我看是按次申報的,而且7月份報的時候只報了6月份的,我現(xiàn)在要怎么報,繼續(xù)按次報?那從什么時候開始報呢,就實際上1-12月的,除了6月份的其他的都是沒有報的,我該怎么辦
公司之前留抵一張進項票進項稅額500元,本月開出張銷售發(fā)票稅額100元,進項比銷項多這樣怎么抵扣怎么入帳
滿五唯一住房買賣需要交幾個點的什么稅幫忙算一下房子43.5萬
老師,去年公司沒有超6萬,今年超了就按6萬來扣的嗎
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開票。那做賬開一張13稅率的普票還是做無票收入?
老師我這邊自然人申報個稅現(xiàn)在申報的7月份工資,怎么填
老師,科技型中小企業(yè)評價系統(tǒng)里填報企業(yè)研發(fā)項目,項目所屬年份與當年實際發(fā)生費用額的年份保持一致,并非特指立項年份,這個是什么意思,我申報25年的評價,是說25年研發(fā)費用發(fā)生額嗎
老師 我們是實際上員工是7月份來的 結(jié)果是社保開戶是9月份開戶的 勞動合同是從9月1號開始簽訂的 那么我現(xiàn)在個稅系統(tǒng)是按照幾月開始申報? 個稅開始申報就得從公戶發(fā)工資
老師 當月刷卡有次月收入 刷卡未到賬次月才到賬 要全部掛應收 是不還得掛一個次月收入的預收?
老師 做賬應收 預收科目用一個 如果用應收科目 收到預收款 是不要掛應收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈設備,入賬計入了其他業(yè)務收入了,需要納稅調(diào)整嗎
是一般納稅人,有多余的,但是我們不曉得開了這么多票,所以進項做了一部分
你好,這個沒有關系的,你可以反結(jié)賬修改的。
你的增值稅綜合服務平臺可以繼續(xù)認證。
我們是月底根據(jù)系統(tǒng)的銷售數(shù)據(jù),做收入和銷項,銷售只有10萬,。結(jié)果申報的時候回發(fā)現(xiàn)開票開了25萬。
好,繼續(xù)認證就可以。
我們想直接把稅交了。怎么調(diào)憑證
你好,借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費、應交增值稅銷項,你的銷項少做了,再補上一個。
我們系統(tǒng)開單沒有這么多收入呀。用應收和主營業(yè)務收入不對
你好,那你是提前給人家開了發(fā)票嗎?
如果是的話,借銀行存款,貸預收帳款、應交稅費、應交增值稅銷項。
以前客戶沒有開票。所以這個月一起開了的,就開超了
那你之前做了收入沒有,沒有的話一次做到這個月就可以了。
開了發(fā)票就得做賬,之前沒有做的需要補上。
之前是每個月做了收入的,和系統(tǒng)是一致的。開超的部分也是之前做了收入的
那你就紅沖無票收入之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負數(shù),這個月正好是零。
然后你申報的時候,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票里面填寫證書。
無票收入填負數(shù)有稅務風險沒有
你好,有風險的會提示你的,但是有些地方可以直接申報,沒有關系。