首先開紅字申請,然后開負(fù)數(shù)發(fā)票,相當(dāng)于把之前的那個(gè)沖紅,然后再重新開。
客戶發(fā)生跨月退票,沒有抵扣,然后我們自己開紅字信息表沖紅了這張發(fā)票,但在打印的時(shí)候這張發(fā)票的票面被打錯(cuò)了,打成了其他票,然后我就在系統(tǒng)直接作廢了這張紅字發(fā)票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現(xiàn)在是重開信息表然后沖紅嗎?
老師好,上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點(diǎn)下
老師,上個(gè)月開了紅字信息表,對方?jīng)]給開具負(fù)票,這個(gè)月對方發(fā)現(xiàn)紅字信息表錯(cuò)誤,需要重新開,我這邊應(yīng)該怎么辦?
我這邊是購買方,上月認(rèn)證了一張發(fā)票,對方開錯(cuò)了,這個(gè)月我開了紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,請發(fā)分錄怎么做這個(gè)紅字?上月是借進(jìn)項(xiàng)549.51借庫存商品4226.97待應(yīng)付——公司。這個(gè)月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
你好,我想問一下,上個(gè)月有張發(fā)票給對方開錯(cuò)忘記作廢了,那我這個(gè)月應(yīng)該是自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,還是應(yīng)該怎么弄
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
就是我是銷售方,我直接開紅字信息表,然后再自己開個(gè)紅字發(fā)票就行吧
對的對的,就是這樣處理。
和購買方?jīng)]有什么關(guān)系吧
你是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
專用發(fā)票
那專用發(fā)票的話,這個(gè)票就對方他不能退給你紅字申請需要有對方開,而不是你自己開。
這個(gè)票我自己拿的呢,是我自己忘記在系統(tǒng)里作廢了
就是票據(jù)你有沒有給對方,如果說對方已經(jīng)收到票據(jù),他不能把票據(jù)退給你,就讓他開工資申請,如果說票據(jù)還在你自己手里,你自己開就行了。
票據(jù)還在我手里
紅字信息表我按照銷售方自己已經(jīng)開出來了,下一步該怎么弄
開出來之后,你看反饋成功沒有。成功之后,你就可以開負(fù)數(shù)發(fā)票了。