你的意思就是說(shuō)設(shè)備沒(méi)有道理就放了在建工程嗎?
3、資料:某商業(yè)企業(yè)(增值稅-般納稅人)2021年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)取得化妝品不含稅銷售收人400萬(wàn)元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái)新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái),舊冰箱的含稅作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái),收取的含稅差價(jià)款為0.97萬(wàn)元/臺(tái)。(2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一-批,當(dāng)月取得預(yù)收款150萬(wàn)元,合同約定電腦于6月15日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租賃期為2021年6月到2021年7月,每月不含稅租金15萬(wàn)元。當(dāng)月預(yù)收2個(gè)月的租金。(3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元,增值稅稅額255萬(wàn)元,委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元;接受乙廣告公司(增值稅一般納稅人)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元。(4)月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購(gòu)入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元。假定相關(guān)票據(jù)在本月均通過(guò)認(rèn)證并允許抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(8分)(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)
我司正在建廠,從供應(yīng)商處買(mǎi)設(shè)備和產(chǎn)線,計(jì)入了在建工程,進(jìn)項(xiàng)票也認(rèn)證抵扣了,形成了期末留底稅額?,F(xiàn)在因?yàn)楝F(xiàn)金流不能付尾款,設(shè)備未到。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)層決定從租賃公司租入(也就是原供應(yīng)商賣給租賃公司,租賃公司再租給我司),那原先從供應(yīng)商處取得的發(fā)票并入賬咯,應(yīng)該怎么進(jìn)行處理才合適
想知道第二問(wèn)咋寫(xiě),系統(tǒng)問(wèn)題不能再回復(fù)了,只能從新發(fā)甲企業(yè)是乙企業(yè)的主要原料供應(yīng)商。乙企業(yè)2×20年上半年就因資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題,資金面臨嚴(yán)重缺口;下半年經(jīng)營(yíng)狀況也出現(xiàn)了問(wèn)題,導(dǎo)致當(dāng)年嚴(yán)重虧損。根據(jù)這種情況,甲企業(yè)于2*20年年底將應(yīng)收乙企業(yè)的9000萬(wàn)元的銷貨款計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。2×21年6月,乙企業(yè)積欠的應(yīng)付購(gòu)貨款9000萬(wàn)元仍無(wú)力償付,雙方簽署了債務(wù)重組協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,2*21年6月30日,乙企業(yè)用持有的丙公司債券予以償還。該批債券在乙企業(yè)被分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),賬面價(jià)值為6002萬(wàn)元(其中,面值6000萬(wàn)元,未攤銷溢價(jià)2萬(wàn)元),重組日該批債券的公允價(jià)值為6100萬(wàn)元。甲、乙企業(yè)分別支付6萬(wàn)元和4萬(wàn)元的相關(guān)費(fèi)用。甲企業(yè)將受讓的資產(chǎn)作為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。其他資料略。[要求]根據(jù)上述資料,進(jìn)行如下會(huì)計(jì)處理(金額單位用萬(wàn)元表示):(1)分別進(jìn)行甲企業(yè)、乙企業(yè)債務(wù)重組日的賬務(wù)處理。(2)說(shuō)明此項(xiàng)交易對(duì)甲企業(yè)、乙企業(yè)當(dāng)期稅前利潤(rùn)的影響。
丁公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年10月發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下:(1)對(duì)行政管理部門(mén)使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資360萬(wàn)元。(2)建造一項(xiàng)工程,計(jì)提企業(yè)內(nèi)部在建工程人員工資270萬(wàn)元,假定全部符合資本化條件。(3)對(duì)以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的生產(chǎn)線進(jìn)行改良。應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部改良工程人員工資180萬(wàn)元。(4)將50臺(tái)自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利分配給本公司銷售人員。該批產(chǎn)品成本總額為120萬(wàn)元,市場(chǎng)售價(jià)總額為150萬(wàn)元(不含增值稅)。(5)公司將一批外購(gòu)庫(kù)存商品用于管理部門(mén)職工食堂補(bǔ)貼,該批商品購(gòu)入時(shí)的總價(jià)款為200萬(wàn)元,發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票。(6)月末,分配職工工資900萬(wàn)元,其中直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資630萬(wàn)元,車間管理人員工資90萬(wàn)元,公司行政管理人員工資120萬(wàn)元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資60萬(wàn)元。(7)從應(yīng)付公司職工張某的工資中,扣回上月代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.16萬(wàn)元。(8)以銀行存款支付職工李某生活困難補(bǔ)助6萬(wàn)元。(9)按規(guī)定計(jì)算代扣代繳職工個(gè)人所得稅96萬(wàn)元。(10)以銀行存款繳納
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買(mǎi)的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢(qián)掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開(kāi)票收入,因?yàn)楫?dāng)沒(méi)有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對(duì)沖,到收貨款開(kāi)發(fā)票時(shí)就對(duì)應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢(qián)是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢(qián)掛總經(jīng)理個(gè)人往來(lái),現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來(lái)消掉,寫(xiě)了個(gè)說(shuō)明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場(chǎng)景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢(qián),是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買(mǎi)賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請(qǐng)問(wèn)在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
我的意思是資金流有點(diǎn)緊張,付了尾款才能交貨。設(shè)備和產(chǎn)線都是需要安裝的,計(jì)入在建工程沒(méi)有問(wèn)題,我準(zhǔn)備是到時(shí)候整個(gè)作為資產(chǎn)組。但是現(xiàn)在新情況,不能付尾款,交不了貨。所以只能想其他辦法,領(lǐng)導(dǎo)正在協(xié)商供應(yīng)商賣給租賃公司,租賃公司租給我司。所以原先我們和供應(yīng)商的買(mǎi)賣合同作廢,但是供應(yīng)商之前給的發(fā)票都入賬了在建工程。這個(gè)作廢買(mǎi)賣合同改為租賃怎么賬務(wù)處理
那付不了尾款,不能交貨,你之前的設(shè)備生產(chǎn)線已經(jīng)到了,你就放到在建工程就行了。哪一天付了款,交了貨,你再?gòu)脑诮üこ剔D(zhuǎn)到固定資產(chǎn)就行了。
如現(xiàn)在準(zhǔn)備把那個(gè)在建工程出售的話,你就按照出售資產(chǎn)處理。
如果說(shuō)你原來(lái)的廚師要作廢的話,讓對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,沖減在建工程。
我不是供應(yīng)商老師。是我司直接從供應(yīng)商買(mǎi)(已入賬在建工程)到現(xiàn)在我是錢(qián)不夠,不從供應(yīng)商買(mǎi),從租賃公司租(租賃公司從供應(yīng)商那里買(mǎi))
對(duì)呀,你讓供應(yīng)商給你開(kāi)紅字發(fā)票,你重新充點(diǎn)在建工程就行了呀。
他把紅字發(fā)票開(kāi)給你,你就在建,工程就減少了,就轉(zhuǎn)出了。
那開(kāi)紅字,之前藍(lán)字發(fā)票形成的留抵退稅咋辦呢
工資發(fā)票需要認(rèn)證不,安裝設(shè)備這部分買(mǎi)的調(diào)試件,運(yùn)輸費(fèi)已經(jīng)計(jì)入在建工程了,就算紅字發(fā)票開(kāi)來(lái)沖了,那在建工程還有余額怎么辦
開(kāi)了紅字之后,你之前抵扣的就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就沒(méi)有留底稅額了。
不是,像之前到了幾個(gè)設(shè)備產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)我也計(jì)入在建工程了,開(kāi)紅字運(yùn)輸費(fèi)那部分也還是在建工程有余額,咋辦呢
那運(yùn)輸費(fèi)的話,這個(gè)在建工程你就直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用處理。
是調(diào)到管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出啊,當(dāng)時(shí)是決定要買(mǎi)的,現(xiàn)在資金緊張只能從租賃公司租,分期付款比較好
你這個(gè)并不是屬于偶然情況,你這個(gè)是屬于經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中的合同終止所導(dǎo)致的,建議放管理。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。