你好,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票。
老師們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前幾個月收到的專票購買方的賬號漏了一位數(shù),已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理,如果全部退回重開,這幾個月的稅都要補足嗎?現(xiàn)在好擔心。
老師好!我們公司去年12月份收到的進項發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在賣家跟我說發(fā)票開錯了需要退回紅沖,請問老師發(fā)票給他們退回我需要怎么做?
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,當時沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務處理???進項稅額沒有認證抵扣。因為現(xiàn)在是籌備期,沒有收入
考試,請問下以前年度收到的進項發(fā)票因為開票時沒寫備注,現(xiàn)在稅局要求退回重開,已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在怎么處理
請問老師,2022年收到一張建筑服務的專票,因為沒有備注要求重新開具,請問老師我作為收到發(fā)票的一方怎么處理,我已經(jīng)做進項認證了。
開了一張普票發(fā)票308800出去,然后讓客戶公司開增值稅發(fā)票進來是不是就可以抵扣了,就可以不用交稅了
老師,我們公司是電力安裝公司,賣一臺舊設備給甲方并安裝,開票稅目按13%還是9%,屬于混合銷售按我們主營嗎?
客戶(小規(guī)模)有有一張購買空調發(fā)票,我這樣做賬對嘛?
老師,電子稅務局不是電子發(fā)票,又沒有pdf電子檔??梢栽诙悇站掷餅g覽發(fā)票直接截圖做賬嗎?或者有沒有別的辦法下載的
你好,我公司是銷售產(chǎn)品的,前幾天去給服務商培訓,收了門票費用,那這個收入,我記到哪個科目
出售已轉固的固定資產(chǎn),怎么做賬
個體戶的錢打到法人私戶用做賬嗎?怎么做賬
請教老師,修路需要用到哪些成本,辦個體戶辦哪類的合適
@樸老師,A合伙企業(yè)有一個甲自然人合伙人和一個乙法人合伙人,A合伙企業(yè)從被投資者處收到分紅后,應該如何繳納稅費?A、甲、乙分別繳納什么稅費?稅率是多少?
老師你好,稅務現(xiàn)在要求幼兒園補錄22年度財務報表,還要與企業(yè)所得稅利潤一致,現(xiàn)在財務報表補錄好,但是企業(yè)所得稅年報以前沒有申報,季度有報但那數(shù)據(jù)不對,想更正顯示已完成征收申報不允許更正,應該怎樣才能錄企業(yè)所得稅表
收到發(fā)票的一方在哪里開紅字信息表,麻煩發(fā)下流程
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。