同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
老師,發(fā)票金額比實(shí)際支付的金額多了,進(jìn)項(xiàng)稅也已經(jīng)抵扣了,2019年的賬務(wù),現(xiàn)在要這么調(diào)整?,是2018年的賬務(wù)
老師您好 賬面上進(jìn)項(xiàng)稅額比申報(bào)系統(tǒng)多了 怎么調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額呢?查不到原因了
賬目中的進(jìn)項(xiàng)稅額,比實(shí)際增值稅申報(bào)表中多了0.01,賬目中多的這0.01元,要怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際報(bào)稅的金額多了,怎么做調(diào)整呢?去年的多了154.47
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額比申報(bào)的金額少,查出來(lái)了賬上少做了進(jìn)項(xiàng)金額,這個(gè)去年的進(jìn)項(xiàng)要怎么調(diào)整成正確的?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開(kāi)的,授權(quán)十萬(wàn),開(kāi)的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書(shū)。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷(xiāo)售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷(xiāo)合同如何做資料
以前的會(huì)計(jì)每個(gè)月的實(shí)際報(bào)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額跟做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額都不一致,做賬的時(shí)候會(huì)提前把稅額做到賬里面,累計(jì)到后就多出來(lái)了
做賬的時(shí)候會(huì)提前把稅額做到賬里面,那做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:成本費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )
老師,查出來(lái)了賬上少做了進(jìn)項(xiàng)金額,這個(gè)去年的進(jìn)項(xiàng)要怎么調(diào)整成正確的?
根據(jù)發(fā)票,做相反分錄即可借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )貸:成本費(fèi)用,