你好;? ? ?你現(xiàn)在期末 還要那些余額 ;? 你只有這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額了嗎? ? ; 你本期是否還有 進(jìn)項(xiàng)稅; 和銷項(xiàng)稅??
我想咨詢下月末或年末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)備抵科目嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如何處理?
老師,關(guān)于轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅的問(wèn)題,上期的5500本期繳納了,轉(zhuǎn)出未交增值稅的5500余額如何處理啊
老師我本月已經(jīng)繳了上月的增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸未交增值稅,怎么期末余額這個(gè)數(shù)字還在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
請(qǐng)問(wèn)繳納增值稅的分錄,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 交稅借:未交增值稅 貸銀行存款。想請(qǐng)問(wèn)老師轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁(yè)面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開(kāi)成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來(lái)的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開(kāi)專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開(kāi)的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
老師,二手房交易,銷售金額已定,稅務(wù)要求評(píng)估歷史重置成本來(lái)計(jì)算土地增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)歷史重置成本是指交易當(dāng)時(shí)還是修建房屋的時(shí)間呢?
轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是可以看成是增值下的一個(gè)匯總性科目
你好; 轉(zhuǎn)出未交增值稅就是過(guò)度科目 ; 就是把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅;進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的? ?差額 在這個(gè)里面處理? ?