同學你好 這個直接勾選
企業(yè)為一般納稅人,主要銷售農(nóng)產(chǎn)品,收到一張購進五金的專票,可以抵扣銷售農(nóng)產(chǎn)品的增值稅銷項稅嗎?
我公司為一般納稅人,收到3個點的收購農(nóng)產(chǎn)品專票,可抵扣十個點,申報抵扣的時候還需要認證嗎?
一般納稅人企業(yè)收到一張農(nóng)產(chǎn)品3個點的專票,要怎么抵扣
一般人開九個點的農(nóng)產(chǎn)品專票,對方收到后,能抵扣嗎
貿(mào)易企業(yè)一般納稅人從小規(guī)模納稅人購進3%農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
老師您好,請問一下培訓費開的專票能抵扣嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報6000,其他單位給我申報1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補稅還是退稅是嗎
企業(yè)對外開的是9個點的,之前學的課程里說以增值稅專用發(fā)票上的金額和9%的扣除率計算進項稅額是什么意思?
同學你好 按照九個點抵扣
怎么抵扣?
同學你好 勾選之后自己填寫附表二農(nóng)產(chǎn)品的
收到的專票金額是46200元,稅額1368元,價稅合計是47586元,要怎么計算進項?
同學你好 47586/(1%2B9%)*9% 這樣計算的哦