同學(xué)你好 公司代扣就說(shuō)明是個(gè)人自己承擔(dān)的呀

老師,關(guān)于公司租用個(gè)人非住房稅務(wù)籌劃,合同簽訂這個(gè)稅費(fèi)是由承租方承擔(dān),承租方代扣代繳,稅后租金是公司真正付的錢,這個(gè)代扣代繳的附加稅、房產(chǎn)稅、個(gè)稅公司可以作為稅前扣除嗎?這種合同簽訂的代扣代繳開票方是公司名字嗎?
我公司與個(gè)人簽訂裝修合同,支付工程款時(shí)需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?是不是20%的個(gè)稅?
公司跟個(gè)人簽訂的合同,由公司代扣代繳個(gè)稅,會(huì)增加公司本身的人工成本嗎?
請(qǐng)教一個(gè)問題,公司與個(gè)人簽訂租車合同,對(duì)公將租車費(fèi)從公賬轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上,這個(gè)會(huì)增加個(gè)人所得稅的繳稅額嗎?公司需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司和個(gè)人簽訂了設(shè)計(jì)服務(wù)合同,個(gè)人去稅務(wù)局代開了發(fā)票,公司必須代扣代繳個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)稅嗎?不代扣的話公司會(huì)被處罰嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


是不是個(gè)稅系統(tǒng)里面的工資和企業(yè)本身的支付的工資,可以不匹配,是兩條線
同學(xué)你好 不行 需要一致的
例如,企業(yè)本月的工資支付是10萬(wàn),替(個(gè)人代開發(fā)票的報(bào)稅,系統(tǒng)里面多了5萬(wàn))但代扣代繳的那部分的工資,我是不用做進(jìn)我的成本里面,因?yàn)槲胰氤杀镜氖莻€(gè)人代開發(fā)票的金額,這樣個(gè)稅系統(tǒng)里面的工資總額,和企業(yè)實(shí)發(fā)工資的金額如何能匹配?
同學(xué)你好 這個(gè)按照計(jì)提的工資申報(bào)呀 計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)工資是包含個(gè)稅的