你好,你看一下主表34欄需要繳納增值稅。

老師您好,小規(guī)模申報(bào)表附加稅情況表是主表填完后自動(dòng)帶入的數(shù)據(jù)嗎
老師您好,申報(bào)增值稅的時(shí)候主表沒有帶出附加稅的數(shù)據(jù),在附加稅的申報(bào)表里也填不了是咋回事
老師,我想問下,增值稅申報(bào)的問題,附表五附加稅有數(shù)據(jù),為啥主表的附加稅沒有數(shù)據(jù)呢
老師好,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表帶不出本月交的附加稅額,怎么回事了?上月也是這,不知道怎么倒騰了把數(shù)據(jù)帶出來了,這個(gè)月又不行了[捂臉]
老師您好,我報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)勾選認(rèn)證過發(fā)票了,填報(bào)表的時(shí)候在發(fā)票管理里面也能帶出來進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù),但是附表二里面帶不出來數(shù)據(jù)是啥原因
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)


主表34欄是有52000的增值稅需要繳納
那你看下你的附表五,是不是有增量留底退稅一碗。
也沒有留抵,52000的增值稅是確定應(yīng)該繳納的,就是沒有附加稅那里填報(bào)不了
你好,附加稅里面是零填寫的嗎?
截圖你的附表五和主表看一下。