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老師,公司2020年購(gòu)入一批材料余款2萬,沒有開票,以工資形式每個(gè)人4千多點(diǎn)發(fā)給5個(gè)人,我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理好些?這2萬能稅前扣除嗎?

2022-09-07 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-07 10:45

您好,是沒有支付的意思還是啥,跟工資有啥關(guān)系

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快賬用戶4442 追問 2022-09-07 10:47

材料沒有開票,貨款以工資形式支付的,我賬問么處理?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 10:49

你說貨款是員工的嗎?怎么會(huì)有工資

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快賬用戶4442 追問 2022-09-07 10:51

不是,供應(yīng)商不想開票,提供的工資表以發(fā)工資的形式付的貨款?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 10:52

這種怎么可能呢,供應(yīng)商的員工工資,讓你們支付?

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快賬用戶4442 追問 2022-09-07 12:08

我們老板同意這樣做,款出納已經(jīng)支付了,我想把這筆賬走營(yíng)業(yè)外支出,老師您看我怎么處理好呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 12:11

這樣做的話,你走營(yíng)業(yè)外支出?意思是賠付?

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快賬用戶4442 追問 2022-09-07 12:12

那怎么做,請(qǐng)老師指教?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 12:40

我認(rèn)為吧,你們要支付供應(yīng)商貨款,但是現(xiàn)在要支付他們員工工資,還是用貨款去沖銷集體的費(fèi)用

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您好,是沒有支付的意思還是啥,跟工資有啥關(guān)系
2022-09-07
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000的會(huì)計(jì)處理:借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000,貸:其他應(yīng)付款 2000 把這個(gè)錢給老板的時(shí)候分錄:借:其他應(yīng)付款 2000,貸:銀行存款等 如上處理就可以。
2024-12-26
你好你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么?這樣好判斷下。 需要你描述下具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容
2021-07-14
第一 為什么要退回? 第二 退回是以什么名義退回的? 第三 到時(shí)候他提供的還是什么發(fā)票 ?和你們業(yè)務(wù)相不相關(guān)?
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你好同學(xué)賬務(wù)是看現(xiàn)在余下的年限是多少去折舊,稅務(wù)上按原賬上的價(jià)計(jì)量
2021-04-22
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