通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)?

我公司為政府捐贈(zèng)120000元,是視同銷售嗎 需要繳納個(gè)人所得稅或者增值稅了等嗎
非公益性捐贈(zèng)支出如何計(jì)算增值稅那如果說(shuō)你捐贈(zèng)的是商品,就非貨幣性資產(chǎn),你需要視同銷售繳納增值稅,老師那這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄需要怎么處理
免費(fèi)捐贈(zèng)固定資產(chǎn)給別的公司,我公司需要開發(fā)票?繳納增值稅銷項(xiàng)稅額?
老師,通過(guò)省政府向?yàn)?zāi)區(qū)的捐贈(zèng)需要視同銷售繳納增值稅嗎?
老師,我們要公司要捐贈(zèng)一批燈給四川,需要視同銷售嘛?捐贈(zèng)需要開票嗎?需要繳納增值稅嘛?
離線申報(bào)免扺退數(shù)據(jù)自檢出現(xiàn)錯(cuò)誤選項(xiàng)要怎么處理呢
公司章程里面把公司的董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。改成了法定代表人以公司名義從事的民事活動(dòng),其法律后果由公司承受。有什么影響嗎
你好,跨境電商平臺(tái)收入是30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)是含稅的還是不含稅? 需要價(jià)稅分離入賬嗎
名譽(yù)股東給公司借款200萬(wàn),轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶時(shí),不懂轉(zhuǎn)賬備注寫營(yíng)業(yè)收入,這種情況怎么處理
老師,我想問(wèn)下供電公司給我們開具的電費(fèi)發(fā)票,我們能不能給我們的客戶開電費(fèi)發(fā)票
4s店采購(gòu)車進(jìn)來(lái),進(jìn)賬正數(shù)43萬(wàn)多廠家直接把之前幾個(gè)月的提車返利和其他各種返利合計(jì)35萬(wàn)多直接負(fù)數(shù)開進(jìn)一張票里。請(qǐng)問(wèn)這樣我應(yīng)該怎么記賬 按正數(shù)記庫(kù)存商品嗎 進(jìn)項(xiàng)按正數(shù)減掉負(fù)數(shù)記還是怎么記
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們是裝修公司,客戶付款時(shí)候,手機(jī)銀行支付、他領(lǐng)取了銀行的滿減券,滿10-9元,這個(gè)記入什么費(fèi)用,怎么寫分錄
由郭老師回答我的問(wèn)題
老師,問(wèn)一下,運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償款1萬(wàn),對(duì)方運(yùn)輸公司不付我們,然后協(xié)商,分10次從每個(gè)月的運(yùn)費(fèi)里扣除10%,也就是比例10月運(yùn)費(fèi),金額1萬(wàn),只需的9千,問(wèn)一下,計(jì)提運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償款1萬(wàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄????
工商銀行的回單怎么打印比較合適,感覺一張好多內(nèi)容


你好,需要視同銷售需要繳納增值稅
按利潤(rùn)的12%抵扣企業(yè)所得稅,超過(guò)的在三年以內(nèi)底褲。
那些情況是不用繳納增值稅?》
你好,疫情期間的這個(gè)政策已經(jīng)結(jié)束了,截止到去年三月底。
通過(guò)紅字十會(huì)捐贈(zèng),視同銷售,我按照無(wú)票收入來(lái)申報(bào)吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
我通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng),紅十字會(huì)給我開收據(jù)吧?我的收據(jù)入啥費(fèi)用?
你好 營(yíng)業(yè)外支出、捐贈(zèng)。
相當(dāng)于 我先視同銷售,繳納增值稅,然后收到收據(jù),做營(yíng)業(yè)外支出,,然后還可以按照全年利潤(rùn)的12%抵扣企業(yè)所得稅
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,還想再問(wèn)下,我這個(gè)捐贈(zèng)抵扣所得稅是按照我捐出去的貨物價(jià)值的12%還是紅十字會(huì)給我開的收據(jù)的12%來(lái)抵?
你好 安妮的利潤(rùn)的12%。