對(duì)的,是的,是這么做的。

渝皓公司在張三公司那里購(gòu)買(mǎi)了一輛車。張三公司給渝皓公司開(kāi)了機(jī)動(dòng)車發(fā)票,渝皓公司拿去給公司上戶,由于張三公司給渝皓公司開(kāi)的機(jī)動(dòng)車發(fā)票金額錯(cuò)誤,渝皓公司把發(fā)票退給張三公司,張三公司把以前的發(fā)票沖紅,重新給渝皓公司開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,渝皓公司拿之前那張錯(cuò)誤的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了車輛購(gòu)置稅完稅證明,由于發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò),導(dǎo)致車輛購(gòu)置稅完稅證明就需要作廢重新開(kāi),程序就比較復(fù)雜,現(xiàn)在渝皓公司必須在12月31號(hào)車子上戶,對(duì)方重新給渝皓公司開(kāi)的發(fā)票和沖紅發(fā)票暫時(shí)無(wú)法給渝皓公司。車輛購(gòu)置稅完稅證明就作廢不了,就重新開(kāi)不了車輛購(gòu)置稅完稅證明,現(xiàn)在對(duì)方建議渝皓公司,叫渝皓公司自已開(kāi)一張機(jī)動(dòng)車發(fā)票給渝皓公司,意思就是發(fā)票上的購(gòu)買(mǎi)方和銷售方都是渝皓公司,請(qǐng)問(wèn)這種操作可以嗎?然后再拿到去給車子上戶。。
公司買(mǎi)了一輛商用轎車,已收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票不含稅金額為1100000,安裝在轎車上的交通設(shè)備有GPS,vps汽車服務(wù)助理等,不含稅金額21000元,上牌費(fèi)用2000元,車輛購(gòu)置稅90000,車船稅900元,支付首付款30萬(wàn).和車行貸款80萬(wàn),利息每月3000元,分36月還,每月利息固定,本金減少,請(qǐng)問(wèn)一下公司的車?yán)锏娜胭~價(jià)值是多少?具體分錄怎么做?
2020年1月11日,湘中公司開(kāi)出現(xiàn)金支票,購(gòu)入汽車一輛,收到增值稅專用發(fā)票一張,注明不含稅價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元;購(gòu)買(mǎi)車輛商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6000元,繳納交強(qiáng)險(xiǎn)1000元,保險(xiǎn)公司代收車船稅500元,購(gòu)買(mǎi)印花稅票1元-張。根據(jù)涉稅原始資料正確計(jì)算該公司應(yīng)納的車輛購(gòu)置稅并進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。
我公司7月30日購(gòu)入一輛價(jià)值不到30萬(wàn)的多用途乘用車,車輛購(gòu)置稅已繳納,但是車輛購(gòu)置稅完稅證明上面注明:免稅額,是不是先交稅然后拿到完稅證明后再在公司入賬抵扣處理?
甲公司(一般納稅人)2×21年涉及的其他稅收資料如下:(1)2×21年9月,甲企業(yè)從乙汽貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)一輛小汽車自用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元、稅額為65000元。已知車輛購(gòu)置稅稅率10%。以上款項(xiàng)均已支付。(2)2×21年10月甲公司進(jìn)口一批材料(非應(yīng)稅消費(fèi)品),實(shí)際支付的到岸價(jià)格為900000元,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為1000000元,材料運(yùn)抵我國(guó)后支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元、稅額為1800元。已知關(guān)稅稅率為10%,進(jìn)口環(huán)節(jié)不考慮增值稅。以上款項(xiàng)均已支付。(3)2×21年11月15日,甲公司購(gòu)買(mǎi)2輛乘用車。已知乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸容量(排氣量)為2.0升,當(dāng)?shù)匾?guī)定的車船稅年基準(zhǔn)稅額為480元/輛。要求:(答案中金額單位用元表示)(1)根據(jù)資料(1)計(jì)算甲公司車輛購(gòu)置稅,并編制購(gòu)進(jìn)車輛的相關(guān)分錄
老師,公司買(mǎi)了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)票預(yù)計(jì)開(kāi)160萬(wàn),要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅12個(gè)點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問(wèn)我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒(méi)有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒(méi)有錢(qián)了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤(rùn)有14萬(wàn),這個(gè)繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個(gè)稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報(bào)?是用去年的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎?
老師這個(gè)怎么填寫(xiě)。。。是我找錯(cuò)了位置嗎
8500元工資第一個(gè)月上多少錢(qián)稅
注冊(cè)資本是100萬(wàn),但是沒(méi)有打錢(qián)進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫(xiě)一部分實(shí)收資本嗎
個(gè)稅每月最晚什么時(shí)候申報(bào)?


納稅申報(bào)附表二上列哪里?
你好,你的機(jī)動(dòng)車認(rèn)證了之后,在附表二的35欄里面填寫(xiě)。購(gòu)置稅的,沒(méi)法抵扣增值稅。
那這張購(gòu)置稅完稅證明是按正常進(jìn)入勾選系統(tǒng)勾選?還是怎么操作?
你好,你的購(gòu)置稅一塊做到固定資產(chǎn)里面,抵扣的是企業(yè)所得稅。
也就是7月購(gòu)入,10月季報(bào)時(shí)抵扣企業(yè)所得稅?車輛購(gòu)置稅在申報(bào)表哪里
是的是的,是這么做的,固定資產(chǎn)按月折舊,折舊到管理費(fèi)用,他就在管理費(fèi)用里面,然后影響你的利潤(rùn)總額,你的利潤(rùn)總額就減少了。
申報(bào)表上呢?
你好,所得稅主表利潤(rùn)總額里面。
分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車輛購(gòu)置稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-車輛購(gòu)置稅 貸:銀行存款,還是說(shuō)直接寫(xiě):借固定資產(chǎn),貸銀行存款
一般納稅人按照第一種,小規(guī)模的按照第二種。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。