你好,計(jì)算本月與上月銷售或費(fèi)用的對(duì)比百分比=(本月銷售—上月銷售)/上月銷售*100%
老師,開發(fā)票的這個(gè)有作廢,從這個(gè)表上,我應(yīng)該怎么計(jì)算本月的銷售額和銷項(xiàng)
你好,計(jì)算本月與上月銷售或費(fèi)用的對(duì)比百分比應(yīng)該怎么計(jì)算? 我看有拿(本月銷售-上月銷售)除以本月的也有除以上月的,應(yīng)該怎么計(jì)算?
你好,利潤(rùn)表上上月本年累計(jì)+這月的本期金額不等于這月的本年累計(jì)數(shù),銷售費(fèi)用、和管理費(fèi)用對(duì)不上,這怎么回事啊
你好,利潤(rùn)表上上月本年累計(jì)+這月的本期金額不等于這月的本年累計(jì)數(shù),銷售費(fèi)用、和管理費(fèi)用對(duì)不上,這怎么回事啊
這個(gè)月銷售的產(chǎn)品中有上個(gè)月的庫存商品,怎么計(jì)算銷售成本呢
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺(tái),賺取中間差價(jià)的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們?cè)谌ハ鄳?yīng)酒店下單,這個(gè)平臺(tái)給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費(fèi),我弄不太明白這個(gè)邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費(fèi)好像
老師易稅云平臺(tái)跳出備案單證這個(gè)要不要管它。
本月12萬,上月3萬 計(jì)算(12-3.5)/3.5*100%=242% 意思上升了242%么?
你好,你描述的是上月3萬,計(jì)算式子里面是3.5萬,到底是多少呢?
按3.5算吧,另外能不能說一下為什么是除以上月銷售額?? 費(fèi)用也是按這個(gè)公式計(jì)算么?
你好,按3.5算,就是?(12-3.5)/3.5*100% 因?yàn)槭潜驹屡c上個(gè)月相比,分母自然就是上個(gè)月,而不是本月啊? 是的?
你好,按3.5算,就是 (12-3.5)/3.5*100% 結(jié)果是242%,對(duì)么?
你好,是的,是這樣計(jì)算的?